成本結(jié)轉(zhuǎn)是不含稅的,要是取得專(zhuān)票, 你這個(gè)取得普通發(fā)票是含稅,
2020年我們政策變了,銷(xiāo)項(xiàng)稅率17變成了13,銷(xiāo)項(xiàng)稅率13的變成了9,然后有去年沒(méi)賣(mài)出去的貨那個(gè)時(shí)候開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)稅率13的,但是去年我們都是按照13銷(xiāo)項(xiàng)稅率開(kāi)出去的。今年2020年了我們把之前銷(xiāo)項(xiàng)稅率13都改成9了,然后我再把這些貨物銷(xiāo)售出去我開(kāi)的9的稅率賣(mài)出去的。這樣子有關(guān)系嗎。因?yàn)楦鶕?jù)政策我們?cè)句N(xiāo)項(xiàng)13的稅率都變成9了。
影院的賣(mài)品,進(jìn)貨時(shí)有9%和13%稅率的產(chǎn)品,在結(jié)算成本的時(shí)候,成本價(jià)應(yīng)該?9%還是13%呢?
您好老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本中的成本和銷(xiāo)售中的產(chǎn)品必須是對(duì)應(yīng)的嗎?我們產(chǎn)品進(jìn)貨的時(shí)候同品名的價(jià)格每次都不一樣,賣(mài)出產(chǎn)品價(jià)格也都不一樣,這個(gè)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
9、本月銷(xiāo)售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給對(duì)方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本。11、計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤(rùn)。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
9、本月銷(xiāo)售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給對(duì)方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本。11、計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤(rùn)。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
這個(gè)不看這個(gè)稅率,看是不是可以抵扣,看發(fā)票上面不含稅,可以抵扣取得是不含稅,
這個(gè)我明白,庫(kù)存系統(tǒng)里是含稅成本,我財(cái)務(wù)記賬是不含稅的成本,所以我要把庫(kù)存系統(tǒng)里的含稅成本轉(zhuǎn)換成不含稅的
成本價(jià)應(yīng)該?9%還是13% 需要分開(kāi)算,需要去找出那些是對(duì)應(yīng)13% 那些對(duì)方9%
如果不能區(qū)分呢,幾個(gè)產(chǎn)品組成套餐銷(xiāo)售了
需要分開(kāi)才可以,你這個(gè)不分開(kāi)成本算不對(duì) ,不能就按你這個(gè)寫(xiě)算,成本價(jià)應(yīng)該?9%還是13% ,不能這么算,
我知道不分開(kāi)算不對(duì),問(wèn)題是不同稅率的東西組合成套餐銷(xiāo)售了
需要找出來(lái),那個(gè)對(duì)那個(gè),需要分開(kāi),你這個(gè)不分,
需要對(duì)應(yīng)這個(gè)調(diào)了才可以,調(diào)出來(lái)對(duì)應(yīng)不含稅這個(gè)多少這個(gè),