同學(xué)你好,資金賬簿的印花稅是減半征收;其他項(xiàng)目的印花稅是沒有減半的;
老師,怎樣可以少交印花稅,現(xiàn)在印花稅是減半征收嗎?
現(xiàn)在是不是有印花稅新政策,按應(yīng)交印花稅再減半征收
除證券交易以外的印花稅,可減半,這句是說(shuō)證券交易的印花稅沒有減半征收嗎
現(xiàn)在印花稅減半。我現(xiàn)在補(bǔ)交去年的印花稅,還可以享受印花稅減半嗎?
老師,采購(gòu)合同交印花稅嗎?稅率多少印花稅減半征收嗎?小規(guī)模納稅人?
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
實(shí)習(xí)生工作個(gè)稅申報(bào)按勞動(dòng)報(bào)酬還是工資薪金進(jìn)行申報(bào)呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
老師,比如公司有人來(lái)報(bào)銷,然后發(fā)生的是辦公費(fèi),那我是直接是做管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,還是需要過(guò)渡先到其他應(yīng)收款,然后在下賬呢
老師,比如公司有人來(lái)報(bào)銷,然后發(fā)生的是辦公費(fèi),那我是直接是做管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,還是需要過(guò)渡先到其他應(yīng)收款,然后在下賬呢
同學(xué)你好 如果這個(gè)人之前沒有從財(cái)務(wù)借款,然后直接拿發(fā)票報(bào)銷,是直接計(jì)入管理費(fèi)用一辦公費(fèi);不用通過(guò)其他應(yīng)收款核算的;
這個(gè)人借過(guò)款,賬上還有掛的錢。需要過(guò)渡到其他應(yīng)收是嗎
同學(xué)你好,如果賬上還有掛的錢,這個(gè)錢是掛在其他應(yīng)收款上,是要通過(guò)其他應(yīng)收款核算的;