這個(gè)最好是做福利費(fèi), ,做差旅費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)本市
員工在本市的住宿費(fèi)計(jì)入了差旅費(fèi),匯算清繳時(shí)這部分本地住宿費(fèi)需要單獨(dú)拉出來,不能所得稅稅前抵扣對(duì)嗎老師
老師,員工出差的餐費(fèi) 住宿費(fèi) 專票可以抵扣嗎? 企業(yè)所得稅可以全額扣嗎? 是記入管理費(fèi)用 差旅費(fèi)吧? 匯算清繳有要求嗎? 有扣除比例嗎?
請(qǐng)問老師,我單位旅游行業(yè)本來在2019年邀請(qǐng)作者來我單位考察后,要出一本書的,當(dāng)時(shí)作者已經(jīng)到了,也給她報(bào)銷了機(jī)票和住宿費(fèi)大概3000元,2019年做了:借:預(yù)付賬款3000,貸:銀行存款3000。但是因?yàn)橐咔?,作者沒有考察完畢,書直到今年2022年也沒有出,合同因疫情停止了,2022年做了費(fèi)用沖了預(yù)收,請(qǐng)問老師這部分所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師好,我公司員工出差的差旅費(fèi)包含了過路費(fèi)油費(fèi)住宿費(fèi),這些都有發(fā)票,但是餐補(bǔ)每人每天50元,這個(gè)沒有發(fā)票,是否可以入賬,作為所得稅稅前扣除的費(fèi)用,不需要年底匯算清繳調(diào)增?
老師,公司請(qǐng)了另一家公司的老總做技術(shù)研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對(duì)方公司。第一次過來招待計(jì)入的是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),事情談妥后對(duì)方在本公司常駐工作,他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報(bào)銷,因?yàn)椴皇枪締T工,當(dāng)時(shí)就讓他所在部門的員工代寫了費(fèi)用報(bào)銷單,也是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。請(qǐng)問:1、第2次報(bào)銷的科目可以計(jì)管理費(fèi)用還是計(jì)入研發(fā)部門?2、這兩次報(bào)銷的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,個(gè)人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請(qǐng)老師舉例講明白一點(diǎn)!先謝謝了
主播給我們代開發(fā)票,在我們公司做直播,可以開現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)或者文化服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)嗎
自己賬號(hào)之間轉(zhuǎn)款,一個(gè)轉(zhuǎn)出了,但另外一個(gè)下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請(qǐng)問這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫(kù)是上月的沒請(qǐng)批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,不缺人遞延所得稅費(fèi)用,但是會(huì)影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對(duì)么
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這個(gè)最好是改福利費(fèi)下面這個(gè),匯算清繳不超過工資薪金14%稅前扣除,做差旅費(fèi)最好是納稅調(diào)增比較好