這個(gè)最好是做福利費(fèi), ,做差旅費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)本市
員工在本市的住宿費(fèi)計(jì)入了差旅費(fèi),匯算清繳時(shí)這部分本地住宿費(fèi)需要單獨(dú)拉出來(lái),不能所得稅稅前抵扣對(duì)嗎老師
老師,員工出差的餐費(fèi) 住宿費(fèi) 專(zhuān)票可以抵扣嗎? 企業(yè)所得稅可以全額扣嗎? 是記入管理費(fèi)用 差旅費(fèi)吧? 匯算清繳有要求嗎? 有扣除比例嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位旅游行業(yè)本來(lái)在2019年邀請(qǐng)作者來(lái)我單位考察后,要出一本書(shū)的,當(dāng)時(shí)作者已經(jīng)到了,也給她報(bào)銷(xiāo)了機(jī)票和住宿費(fèi)大概3000元,2019年做了:借:預(yù)付賬款3000,貸:銀行存款3000。但是因?yàn)橐咔?,作者沒(méi)有考察完畢,書(shū)直到今年2022年也沒(méi)有出,合同因疫情停止了,2022年做了費(fèi)用沖了預(yù)收,請(qǐng)問(wèn)老師這部分所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師好,我公司員工出差的差旅費(fèi)包含了過(guò)路費(fèi)油費(fèi)住宿費(fèi),這些都有發(fā)票,但是餐補(bǔ)每人每天50元,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,是否可以入賬,作為所得稅稅前扣除的費(fèi)用,不需要年底匯算清繳調(diào)增?
老師,公司請(qǐng)了另一家公司的老總做技術(shù)研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對(duì)方公司。第一次過(guò)來(lái)招待計(jì)入的是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),事情談妥后對(duì)方在本公司常駐工作,他拿來(lái)了住宿發(fā)票、高鐵票來(lái)報(bào)銷(xiāo),因?yàn)椴皇枪締T工,當(dāng)時(shí)就讓他所在部門(mén)的員工代寫(xiě)了費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,也是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。請(qǐng)問(wèn):1、第2次報(bào)銷(xiāo)的科目可以計(jì)管理費(fèi)用還是計(jì)入研發(fā)部門(mén)?2、這兩次報(bào)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
上期留抵稅額是指哪一個(gè)數(shù)?
公司9月份的報(bào)關(guān)單有2個(gè)金額錯(cuò)了,后續(xù)可能需要修改報(bào)關(guān)單金額,對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報(bào)退稅,還請(qǐng)老師幫忙給一個(gè)建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會(huì)計(jì)分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說(shuō)有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來(lái)
老師 由于改了前面幾個(gè)月的賬 導(dǎo)致前面兩個(gè)季度的報(bào)表跟申報(bào)的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報(bào)的兩個(gè)季度報(bào)表更改嗎?更改前面報(bào)表,會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個(gè)人承擔(dān)社保435.7元,在填個(gè)人所得稅時(shí),本期收入要填4000元,還是4435.7元
請(qǐng)問(wèn)老師,賣(mài)給客戶的商品,因質(zhì)量問(wèn)題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢
老師,公司2024年本來(lái)虧損60萬(wàn),稅局不認(rèn)可報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用有20萬(wàn),那這種情況用不用在補(bǔ)稅
我在小紅書(shū)里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報(bào)數(shù)據(jù)。說(shuō)是可以解決無(wú)票采購(gòu)的問(wèn)題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來(lái)銷(xiāo)售收款。老師,香港公司采購(gòu)不用單據(jù)的嗎?還是說(shuō)invoice發(fā)票可以隨便開(kāi),所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來(lái)?如果是銷(xiāo)售過(guò)億的企業(yè),那點(diǎn)服務(wù)商的費(fèi)用估計(jì)不夠吧?
服裝電商,一年銷(xiāo)售額一千多萬(wàn),幾乎沒(méi)有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺(tái)還沒(méi)有綁定公司。 這個(gè)怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
這個(gè)最好是改福利費(fèi)下面這個(gè),匯算清繳不超過(guò)工資薪金14%稅前扣除,做差旅費(fèi)最好是納稅調(diào)增比較好