你好,第三個題目的答案是CD
老師,問一下這兩道題答案是什么,麻煩看一下
老師,你好,麻煩看一下這兩道題怎么做,答案選的合適著不
這兩道題該怎么做呀。答案解析看不懂,麻煩老師幫忙解答一下
老師麻煩講一下這道題,答案沒看懂
老師你好,麻煩問一下這兩道題的答案,謝謝
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨(dú)資和個人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
第四個題目的答案是234
管理費(fèi)用3000是怎么來的呢 管理部門用的攤銷不計管理費(fèi)用嗎
9.10.11三個月無形資產(chǎn)的攤銷呀
那怎么計提攤銷不計管理費(fèi)用1000,是管理部門用的,就是看網(wǎng)上答案2種,有選管理費(fèi)用的
出租前就是 借管理費(fèi)用貸累計攤銷