同學(xué)你好 查賬征收按照利潤(rùn) 核定征收按照收入
個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得計(jì)稅依據(jù)?
請(qǐng)問(wèn),個(gè)體工商戶(hù)扣繳客戶(hù)端經(jīng)營(yíng)所得的計(jì)稅依據(jù)是什么
個(gè)體戶(hù) 個(gè)人所得稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
個(gè)體工商戶(hù),經(jīng)營(yíng)所得的計(jì)稅依據(jù)第一季度297029,第二季度是445544.55,交多少個(gè)人所得稅?
個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅2023年還減半征收嗎,有什么文件依據(jù)嗎
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
稅率呢怎么計(jì)算
核定征收看稅務(wù)局怎么給你核定的,核定多少就是多少,然后按照收入*核定征收率=所得稅 查賬征收,需要看你的收入和成本 稅率如下 經(jīng)營(yíng)所得適用個(gè)人所得稅稅率表 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)30000元的 5 0 2 超過(guò)30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過(guò)90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過(guò)300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過(guò)500000元的部分 35 65500
老師,速算扣除率是什么
因?yàn)槭遣铑~稅率,所以速算扣除數(shù)可以解決稅率對(duì)應(yīng)的盡力里邊包括的低稅率金額,防止重復(fù)計(jì)稅 比如,所得80000,其實(shí)是分為兩段的,適用兩個(gè)稅率 為了不分段計(jì)算,直接用80000*10%-1500 就不用再計(jì)算3萬(wàn)元以下的部分了,
個(gè)稅是根據(jù)個(gè)體戶(hù)的凈利潤(rùn)計(jì)算的嗎
查賬征收的情況下,是的
核定征收呢?
核定征收是按照收入*核定征收率
個(gè)體公司出的個(gè)稅申報(bào)是按月申報(bào)的嗎?所得稅和增值稅按季度申報(bào)
個(gè)體戶(hù)職工的個(gè)稅是按照月度申報(bào) 經(jīng)營(yíng)所得是季度申報(bào) 增值稅季度申報(bào) 一般這么核定
個(gè)體工商戶(hù)收到的勞務(wù)費(fèi),不要全是法人的,收入是不是指跑去別的工人的錢(qián)之后算收入啊,這個(gè)勞務(wù)費(fèi),利潤(rùn)和收入怎么界定核算
不要全是法人的, 意思是法人雇人? 雇人的話(huà),收入和成本都可以列
那法人的個(gè)稅怎么處理啊
個(gè)體戶(hù)收入 算到公司 法人就不用算了
個(gè)體戶(hù)收入, 算到個(gè)體戶(hù)以后 法人就不用算了
個(gè)體戶(hù)收入, 算到個(gè)體戶(hù)以后 法人就不用算了
個(gè)體戶(hù)收入, 算到個(gè)體戶(hù)以后 法人就不用算了