你好,可以勾選認(rèn)證抵扣
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理,我想問(wèn)下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,我們是賣(mài)熱水器的,是吉林省代理,批發(fā)和零售,一般納稅人,我們要是給我們客戶裝修店面收到專(zhuān)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,我們經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有裝修呀,這個(gè)專(zhuān)票能不能勾選認(rèn)證抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅
老師你好,我們房地產(chǎn)公司,經(jīng)營(yíng)范圍只有房屋銷(xiāo)售租賃及管理,每個(gè)月施工總包方的水電費(fèi)都是我們這邊代扣代繳的,現(xiàn)在施工總包方要我們開(kāi)轉(zhuǎn)售水電費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局這邊說(shuō)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍不能開(kāi)這個(gè),而且轉(zhuǎn)售水電費(fèi)是代開(kāi)的,但是對(duì)方說(shuō)我們是一般納稅人不能代開(kāi)發(fā)票,這個(gè)到底可以開(kāi)不呢
老師好,專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專(zhuān)票的差額發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開(kāi)的是5%稅率的差額發(fā)票(專(zhuān)票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專(zhuān)票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷(xiāo)項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)的
老師,您看我理解的對(duì)嗎,我是一般納稅人公司,就需要對(duì)方給我開(kāi)具房產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,因?yàn)榘逊孔淤u(mài)給個(gè)人,個(gè)人只能開(kāi)普票。增值稅也是可以用我的專(zhuān)票抵減普票稅額,是這樣嗎?因?yàn)槲覀兘?jīng)營(yíng)范圍內(nèi)沒(méi)有房產(chǎn)銷(xiāo)售,只能以處理固定資產(chǎn)來(lái)做賬。
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開(kāi)票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營(yíng)門(mén)店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個(gè)人卡,如果想要規(guī)范起來(lái)。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會(huì)涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙?duì)這方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫(xiě)往來(lái)款還是寫(xiě)清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說(shuō)比如無(wú)形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷(xiāo),而在稅法上需要進(jìn)行攤銷(xiāo)。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤(rùn)不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車(chē)間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車(chē)間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬(wàn)四萬(wàn)塊錢(qián)的樣子,4萬(wàn)塊錢(qián)的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說(shuō):點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說(shuō):我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請(qǐng)問(wèn)在網(wǎng)上注銷(xiāo)工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個(gè)公司運(yùn)輸了一批貨物,當(dāng)時(shí)談的是不含票的價(jià)格!今天他們財(cái)務(wù)突然打電話說(shuō)讓我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我不開(kāi),合法嗎?
還有發(fā)貨運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)票,租房專(zhuān)票,辦公用品專(zhuān)票都可以抵扣嗎?
是的,都是可以抵的
那收到怎樣的專(zhuān)票不可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅呢,即使勾選認(rèn)證了也得轉(zhuǎn)出認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你直接不勾選就可以不抵扣了
我的意思是問(wèn)老師,什么內(nèi)容的專(zhuān)票稅務(wù)局不讓抵扣
只要你是正常取得用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的都可以抵扣,比如用于集體福利個(gè)人消費(fèi)就不能抵扣