你好,可以勾選認(rèn)證抵扣
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理,我想問(wèn)下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,我們是賣(mài)熱水器的,是吉林省代理,批發(fā)和零售,一般納稅人,我們要是給我們客戶裝修店面收到專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,我們經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有裝修呀,這個(gè)專票能不能勾選認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅
老師你好,我們房地產(chǎn)公司,經(jīng)營(yíng)范圍只有房屋銷售租賃及管理,每個(gè)月施工總包方的水電費(fèi)都是我們這邊代扣代繳的,現(xiàn)在施工總包方要我們開(kāi)轉(zhuǎn)售水電費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局這邊說(shuō)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍不能開(kāi)這個(gè),而且轉(zhuǎn)售水電費(fèi)是代開(kāi)的,但是對(duì)方說(shuō)我們是一般納稅人不能代開(kāi)發(fā)票,這個(gè)到底可以開(kāi)不呢
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開(kāi)的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
老師,您看我理解的對(duì)嗎,我是一般納稅人公司,就需要對(duì)方給我開(kāi)具房產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)專票,因?yàn)榘逊孔淤u(mài)給個(gè)人,個(gè)人只能開(kāi)普票。增值稅也是可以用我的專票抵減普票稅額,是這樣嗎?因?yàn)槲覀兘?jīng)營(yíng)范圍內(nèi)沒(méi)有房產(chǎn)銷售,只能以處理固定資產(chǎn)來(lái)做賬。
關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理,下列哪些說(shuō)法正確?()A.合并對(duì)價(jià)與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額調(diào)整資本公積B.合并對(duì)價(jià)用賬面價(jià)值計(jì)量C.合并中發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益D.被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債按合并日的公允價(jià)值計(jì)量
民間非盈利組織對(duì)外捐贈(zèng)支出做什么科目
本月開(kāi)紅字發(fā)票,發(fā)票額度會(huì)變大嗎
老師這個(gè)是2010年買(mǎi)的
你好老師我是內(nèi)蒙古的交5險(xiǎn)公司按幾個(gè)點(diǎn)個(gè)人按幾個(gè)點(diǎn)比如我的基本工資是3500元單位我我交多少自己出多少
老師好 學(xué)內(nèi)賬先看那個(gè)課程
老師,您好,這段話什么意思?
老師加工企業(yè),車(chē)間管理員記制造費(fèi)用工資,之前計(jì)入管理費(fèi)用了,怎么更改分錄呢
老師,個(gè)體工商戶,銷售干果,開(kāi)出發(fā)票1萬(wàn)元,個(gè)人所得稅多少? 稅率是多少?
老師好,公司注銷從財(cái)務(wù)方面需要做些什么
還有發(fā)貨運(yùn)輸費(fèi)專票,租房專票,辦公用品專票都可以抵扣嗎?
是的,都是可以抵的
那收到怎樣的專票不可以抵扣銷項(xiàng)稅呢,即使勾選認(rèn)證了也得轉(zhuǎn)出認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你直接不勾選就可以不抵扣了
我的意思是問(wèn)老師,什么內(nèi)容的專票稅務(wù)局不讓抵扣
只要你是正常取得用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的都可以抵扣,比如用于集體福利個(gè)人消費(fèi)就不能抵扣