你好,銷售方在銷售時代墊的運雜費是與貨款一起計入應(yīng)收賬款
為什么應(yīng)付銷貨方代墊運雜費是計入其他應(yīng)付款 而購買商品時發(fā)生的供貨方代墊運費計入應(yīng)付賬款
為什么應(yīng)付銷貨方代墊運費要記入其他應(yīng)付款,前面講應(yīng)收賬款不是包括代墊運費嗎
應(yīng)計入其他應(yīng)付款的兩道選擇題答案不同? 應(yīng)付銷貨方代墊的運雜費計入應(yīng)付賬款 應(yīng)付銷貨方代墊的運費計入其他應(yīng)付款 到底怎么解釋?
代墊的運雜費不是計入其他應(yīng)收款嗎,為什么這題記到應(yīng)收賬款里了呀
老師,銷售商品代墊運雜費計入其他應(yīng)收款科目。但是銷售商品并代墊運費計入應(yīng)收賬款。這兩種怎么理解
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
請問老師固定資產(chǎn)處置,給對方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
老師,請問小規(guī) 模納稅人不超過30萬免征的增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目