你好 一般納稅人,建筑勞務(wù)票9%稅率
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,建筑勞務(wù)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我是建筑類(lèi)一般納稅人,勞務(wù)發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人建筑行業(yè)營(yíng)業(yè)范圍有勞務(wù),建筑行業(yè)一般納稅人開(kāi)勞務(wù),是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅?開(kāi)建筑服務(wù)是9個(gè)點(diǎn)!
建筑勞務(wù)開(kāi)票一般納稅人幾個(gè)點(diǎn)?
老師,建筑勞務(wù)公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,一般納稅人幾個(gè)點(diǎn)
老師好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)憑證裝訂需要打印明細(xì)賬總賬科目余額表這些嗎
營(yíng)業(yè)收入和商品銷(xiāo)售額有什么區(qū)別嗎
老師,上牌后的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票可以紅沖嗎
請(qǐng)問(wèn)一下股權(quán)變更是怎么操作的,稅務(wù)方面,國(guó)企轉(zhuǎn)國(guó)企
公司以固定資產(chǎn)抵債,原值2萬(wàn),提折舊0.8萬(wàn),抵債1萬(wàn)。分錄怎么做?要報(bào)什么稅
老師小規(guī)模3季報(bào)不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫(xiě),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,比如說(shuō)在沒(méi)有彌補(bǔ)去年虧損的情況下,企業(yè)所得稅可以達(dá)到正常的稅負(fù)率,但是彌補(bǔ)的去年虧損20幾萬(wàn),應(yīng)納稅所得額變少了,達(dá)不到企業(yè)所得稅正常的稅負(fù)率,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)推送嗎?
老師您好,公司原股東AB各50%注冊(cè)資本100萬(wàn),B實(shí)繳2萬(wàn)A0實(shí)繳,后A轉(zhuǎn)C0價(jià),那么B和C各實(shí)繳50合計(jì)新增實(shí)繳100+原B實(shí)繳2萬(wàn)共102萬(wàn)怎么記賬?B累計(jì)實(shí)際102萬(wàn)多出2萬(wàn)怎么做憑證?
老師,這個(gè)自然人有個(gè)一人有限公司,能在弄個(gè)人獨(dú)資嗎?
房產(chǎn)沒(méi)有辦證,但是因?yàn)檫_(dá)到可使用狀態(tài)并且已在使用,所以就入賬折舊了,現(xiàn)在可以辦證了,繳納的契稅怎么入賬?
謝謝,比如說(shuō)建筑勞務(wù)票1000萬(wàn),一般幾個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅?
你好 算所得稅要知道實(shí)際利潤(rùn)是多少 所得稅=實(shí)際利潤(rùn)*所得稅稅率 2019年1月1日起小微企業(yè)企業(yè)所得稅該如何計(jì)算? 這次優(yōu)惠政策修訂,企業(yè)所得稅出現(xiàn)了一個(gè)有趣的變化,它像個(gè)人所得稅一樣,出現(xiàn)了超額累進(jìn)的算法,所以,我們也可以直接用速算扣除數(shù)來(lái)快速計(jì)算自己的公司應(yīng)繳納的所得稅。 舉例說(shuō)明: 若某符合條件的小微企業(yè),2019年應(yīng)納稅所得額為250萬(wàn)元。則: 1)100萬(wàn)元以下的部分,應(yīng)納所得稅額=100?25%?20%=5萬(wàn)元 2)超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,應(yīng)納所得稅額=150?50%?20%=15萬(wàn)元。 該企業(yè)共計(jì)需要繳納20萬(wàn)元(5%2B15)。 但若該企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為300.01萬(wàn)元,就不能適用上述稅收優(yōu)惠政策。 即:應(yīng)納所得稅額=300.01?25%=75.0025萬(wàn)元。
一般納稅人呢,也適合嗎
您好, 是的,只要您企業(yè)符合小微企業(yè)就享受這個(gè)政策
您好 小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是人數(shù)不超過(guò)300人,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)