您好 收入=100*(1-0.1)=90 應(yīng)收賬款=90%2B增值稅
9月1日向紅海公司銷售貨物一批,價款為60000元,增值稅稅率為13%??铐椛形词盏健⒔o予紅海公司10%的商業(yè)折扣。為了能夠及時的收回貨款,企業(yè)加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理,給予紅海公司現(xiàn)金折扣:3/10,2/20,n/30。
晚上好! 一項業(yè)務(wù)涉及商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣怎么處理 例如,賣出一批貨物,原價100,給10%的商業(yè)折扣,又給10%的現(xiàn)金折扣,問收入,應(yīng)收賬款
請教您,我們公司有一客戶,借給了我們公司350萬貨款,我們公司答應(yīng)每月提供的產(chǎn)品在原價基礎(chǔ)上優(yōu)惠四萬元,我可以在發(fā)票上直接體現(xiàn)折扣嗎?這個是算現(xiàn)金折扣還是商業(yè)折扣呢?我是按折扣前的金額算主營業(yè)務(wù)收入?還是折扣后的算主營業(yè)務(wù)收入呢?
12月1日,甲公司向A公司銷售產(chǎn)品一批,售價50000元,給予購貨方20%的商業(yè)折扣,增值稅稅率13%。另規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為3/10,2/20,n/30,假設(shè)按稅前價款計算現(xiàn)金折扣。12月19日,甲公司收到A公司支付的、扣除所享受現(xiàn)金折扣金額后的款項,并存入銀行。(計算現(xiàn)金折請輸入你的答案1甲公司銷售時賬務(wù)處理2甲公司收到款項時賬務(wù)處理
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為16%,2019年發(fā)生相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)3月2日,將一批商品出售給A公司,該批商品的標(biāo)價為200萬元,成本為150萬元,甲公司給予A公司10%的商業(yè)折扣,甲公司按折扣后的金額開具了增值稅專用發(fā)票。同時根據(jù)合同約定現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。A公司于3月18日將扣除現(xiàn)金折扣后的金額支付給甲公司。根據(jù)資料(1),甲公司應(yīng)按扣除商業(yè)折扣后的金額確認(rèn)收入和按扣除現(xiàn)金折扣后的金額確認(rèn)收入分別是多少?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
計算現(xiàn)金折扣時,用100還是90?
計算現(xiàn)金折扣時,用90