您好 開票再結(jié)轉(zhuǎn)成本
銷售出庫的時候,結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是說開票再結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,做銷售商品的時候附出庫單嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本的時候附出庫單呢
請問企業(yè)商品銷售出庫,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,財務(wù)是根據(jù)倉庫提供的出庫單結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,是所有出庫的貨物都結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是只結(jié)轉(zhuǎn)開了銷項發(fā)票的貨物的成本。
請問,商貿(mào)有限公司,加工的商品,出售出去,是每次出售有了收入接著結(jié)轉(zhuǎn)本銷售單的成本,還是月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本看余額表里庫存商品的數(shù)量和單價來結(jié)轉(zhuǎn)成嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)成本是以開發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是以實際出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
這樣操作是不是因為如果沒有開票結(jié)轉(zhuǎn)成本的話會導(dǎo)致利潤為負(fù)數(shù)?
是收入跟成本要匹配
那這樣我出庫材料的時候,要怎么做賬務(wù)處理呢
您銷售的是材料么?
汽車零件
借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
好的,謝謝老師。如果再當(dāng)月銷售出庫和開票的話是不是就不用通過發(fā)出商品這個了
在當(dāng)月銷售出庫和開票的話是就不用通過發(fā)出商品這個科目了
好的,明白。謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問