你好,個人轉(zhuǎn)入組織賬戶的用作日常運作的錢,墊付的應(yīng)該寫往來款 借 銀行存款 愛其他應(yīng)付款
非營利組織,個人轉(zhuǎn)入組織賬戶的用作日常運作的錢,應(yīng)該寫借款還是往來款?怎么做會計分錄?這筆款項不屬于捐贈款和投資款。
公司剛成立的,公司賬戶第一筆轉(zhuǎn)給法人用于歸還往來借款,計入其他應(yīng)付款,但是前期沒有轉(zhuǎn)過錢,那借貸不平衡怎么辦。是應(yīng)該再做一筆分錄嘛但是沒有發(fā)生日期啊。
我們代一個非盈利組織代收會員費及捐款,也代付他們支出,因為金額較大,我們怕稅務(wù)找我們,我們直接找了專管員,問了這個問題,我們雙方只掛了往來,專管員強(qiáng)烈要求,我們原路返還收款。因為好多筆散戶付款,該組織也給這些散戶開了會費發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家,說是簽一個合作協(xié)議,這個我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入,要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因為項目沒有通過,款項通過公戶退給他們。這樣可行嗎?當(dāng)時咨詢專管員時特別強(qiáng)調(diào)要我們按每筆退回。
老師,您好,我們公司是非營利組織商會,前期按民政局要求需要設(shè)立臨時銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對方注明的是驗資費,實際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當(dāng)時大家協(xié)議是不會退的, 但可轉(zhuǎn)作為會費,請問我們前期收到的驗資款,會計分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會費就確認(rèn)收入嗎
老師,私人學(xué)校創(chuàng)辦人給學(xué)校二期工程花費了400萬元,之前的會計把賬掛在長期借款的下面,這個怎么沖銷,直接把長期借款轉(zhuǎn)為投資款可以嗎?不用還了的,我們學(xué)校是民非組織,這個會計分錄如何做?
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?