你好,附加稅=增值稅*附加稅稅率 增值稅抵扣了,那增值稅納稅金額就減少了,需要繳納的附加稅與沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的情況下也就少了的
一般納稅人 有可抵扣的增值稅 請(qǐng)問(wèn)老師附加稅那些也能抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人報(bào)上個(gè)月增值稅,有可以抵扣的增值稅發(fā)票,那增值稅款是扣除可以抵扣的再在對(duì)公賬戶扣款嗎
一般納稅人的那些過(guò)路票 可以抵扣增值稅嗎?
一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的專票 可抵扣增值稅和附加稅嗎 抵扣的附加稅怎么計(jì)算
一般增值稅可以抵扣,那附加稅也可以一起抵扣嗎?
老師您好,我想咨詢一下,有沒(méi)有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見(jiàn) 為什么無(wú)法表示意見(jiàn)是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說(shuō)需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說(shuō)要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開(kāi)票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來(lái)干活一直也不用開(kāi)發(fā)票就沒(méi)有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
現(xiàn)在有個(gè)情況 就是掛靠我們公司的 他有300元的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 那我們就少扣300 那么附加稅也需要算出來(lái)給他少扣嗎
你好,是的,是這樣的