您好 外賬入賬時需要附帶費(fèi)用報銷單聯(lián) 費(fèi)用報銷單除領(lǐng)導(dǎo)和報銷人簽字外,是否需要財務(wù)簽字看單位財務(wù)制度規(guī)定 那其余的4000沒有發(fā)票么
老師,想請教你個事,比如說單位同事報銷出差費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)都已經(jīng)簽過字了,但是在我這邊發(fā)現(xiàn)他多報錢了,作為會計我這邊賬應(yīng)該怎么做呢,需要同事重新填寫報銷單嗎?還是怎么做呢
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)外聘保安服務(wù)費(fèi),對方開來的發(fā)票需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?還是需要有費(fèi)用報銷單呢呢?謝謝
請問外賬入賬時需要附帶費(fèi)用報銷單聯(lián)嗎?費(fèi)用報銷單除領(lǐng)導(dǎo)和報銷人簽字外,還需要財務(wù)或出納簽字嗎?費(fèi)用報銷單5000,附帶發(fā)票只有1000怎么入賬?
老師們,我們公司內(nèi)部報銷,就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報銷單,先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務(wù)室出納簽字(若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬,報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認(rèn)為掛賬的報銷單上領(lǐng)導(dǎo)
支付員工費(fèi)用報銷單的費(fèi)用時。 1.有發(fā)票時,能公轉(zhuǎn)私嗎? 2.沒有發(fā)票只有收據(jù),老板在費(fèi)用報銷單上已經(jīng)簽字了,能公轉(zhuǎn)私嗎? 3.既沒有發(fā)票也沒有收據(jù),只有一張費(fèi)用報銷單,但是老板也簽字,能公轉(zhuǎn)私嗎? 4.上述的費(fèi)用報銷單用上面方法支付最好?公轉(zhuǎn)私?單位結(jié)算卡取錢出來支付?用現(xiàn)金支票或者轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)備用金出來支付? 請老師指導(dǎo)。謝謝。
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補(bǔ)發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
收到社保補(bǔ)貼 穩(wěn)崗返還 怎么記賬
請問農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免企業(yè)所得稅,那如果公司有自產(chǎn)自銷,然后也有一部分是外購出售,做賬怎么做啊
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢
個體口腔門診,需交哪些稅費(fèi)?
學(xué)堂有自動生成現(xiàn)金流量表的嗎,急,謝謝
個人在淘寶開了網(wǎng)店沒有關(guān)聯(lián)公司,淘寶網(wǎng)店有收入用了公司開了普通發(fā)票,這算不算虛開發(fā)票
做收入,成本,報銷需要哪些票據(jù),希望老師能分別幫忙解答一下
老師,合同中存在重大融資成分的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照假定客戶在取得商品控制權(quán)時以現(xiàn)金支付的應(yīng)付金額(即現(xiàn)銷價格)確定交易價格。這句話沒明白啥意思
外賬必須附帶報銷單聯(lián),那內(nèi)賬只能復(fù)印是吧?沒有發(fā)票,發(fā)票和報銷單聯(lián)金額不對應(yīng)的話,1000發(fā)票也不能入外賬?
是的 內(nèi)賬只能復(fù)印 沒有發(fā)票的4000是什么支出?
報銷單寫的搬運(yùn)費(fèi)、交通費(fèi)、樣板物流費(fèi)。金額共5000,只有1000的客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。這三種都算是銷售費(fèi)用對吧?
是的 都算銷售費(fèi)用 可以入賬 匯算清繳的時候不扣除
差4000發(fā)票直接按報銷單5000入外賬?匯算清繳時怎么查這筆無發(fā)票金額?因為單位平時這種情況常有
那自己做個備忘錄登記 匯算清繳的時候省事
如果是完全沒有發(fā)票的報銷單是不是最好不入外賬?但銀行付出的金額又對不上。老師的這種建議是不是只適合有報銷單但發(fā)票不齊全的憑證?
如果不是銀行支付的話 可以不入賬 是只適合有報銷單但發(fā)票不齊全的憑證