*現(xiàn)代服務(wù)*延保服務(wù)費30499其他現(xiàn)代服務(wù) 按6%
老師,產(chǎn)品銷售出去,提供兩年的延保服務(wù),費用3000,這個屬于什么稅務(wù)分類,稅率是多少
老師我想問下這兩種業(yè)務(wù)類型的稅率分別是多少?1.給客戶提供一個軟件包,軟件包安裝在銷售方的服務(wù)器上,客戶每年支付年費2.軟件安裝在客戶自己的服務(wù)器上,客戶每年支付年費
@郭老師 銷售空調(diào)同時提供安裝服務(wù),請問這是屬于混合銷售的吧?如果合同不分開簽,那稅率是都按13%開嗎,如果分開簽合同,銷售空調(diào)是13%,安裝服務(wù)是9%嗎,那還有賣給對方的輔材這個稅率應(yīng)該是多少呢,是按13還是9%
工廠是定制產(chǎn)品,每一單產(chǎn)品都不一樣。生產(chǎn)部門的人員當月出差發(fā)生了差旅費,很多是屬于售后服務(wù),是給之前售出的產(chǎn)品提供服務(wù),如果再分配到當期產(chǎn)品成本不合適。請問這個差旅費要記入什么費用比較合適?
老師,其他公司提供谷子,我們用我們企業(yè)的設(shè)備幫他把谷子中的谷殼吹出來,對方喊開票,我怎么開這個服務(wù)費呢?是屬于什么服務(wù)?稅率多少?
請問,資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)收款是負數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計入營業(yè)外收入,那城建稅教育費附加,地方教育費附加還用計提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負率,有一張抵扣的進項發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進項發(fā)票呢,這個瑞森增值稅我都已經(jīng)申報了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個月還有累計大約4000多塊錢的出口退稅申報
老師我們公司購入收費系統(tǒng)是入管理費用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計提了10000的房費,當時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負債表里的其他未交款和預(yù)提費用,在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風險防范這本書怎么買
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