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、(根據(jù)2020年改編)乙商場(chǎng)于2019 年5 月22日外購(gòu)一批商品, 取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款1000 萬(wàn)元, 增值稅稅額130萬(wàn)元。 購(gòu)買(mǎi)協(xié)議約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10 ,1/20 , N/30 (現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 乙商場(chǎng)于 2019 年5 月30 日支付了上述款項(xiàng), 則下列會(huì)計(jì)表述中不正確的是 (     老師這題為什么入賬價(jià)值是包括這個(gè)增值稅的130萬(wàn)元。

2020-08-27 18:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-27 18:22

同學(xué)你好, 您說(shuō)的是應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值么? 出售時(shí)的分錄 借,應(yīng)收賬款1130 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)130

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同學(xué)你好, 您說(shuō)的是應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值么? 出售時(shí)的分錄 借,應(yīng)收賬款1130 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)130
2020-08-27
借應(yīng)收賬款565 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅65
2022-04-18
同學(xué)你好 則下列會(huì)計(jì)表述中不正確的是——c
2021-12-22
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-04-29
您好 借 應(yīng)收賬款990+130=1120 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000*0.99=990 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本700 貸 庫(kù)存商品700
2022-04-28
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