借款那不需要開發(fā)票,借銀行 貸其他應(yīng)付款
我們老板和別人借了5萬,直接打到我們公司賬戶了,別人也是對公賬戶 應(yīng)該怎么記賬啊 不是收入,是借款 還給人家開了票
我想問一下,應(yīng)收賬款已全部收回,但是有的直接入了公戶記賬公司記賬了,一部分現(xiàn)金直接給投資人退回資本了,還有現(xiàn)金給老板私戶了,導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬戶有借方余額,發(fā)票已全部給對給對方開了。該咋調(diào)賬。
老師,有一筆這樣的款:以前年度從公戶上打了一筆款給老板,記的是老板的其他應(yīng)收款,老板將這筆錢借給了別人(對方賬戶不清楚是公還是私戶),現(xiàn)在是人家還款了,是直接公對公轉(zhuǎn)過來的,請問這個款可以沖老板的其他應(yīng)收款嗎
老師你好,請問對方是個體開了普票給我們,開票是名稱是公司名稱,但是我們打款是打到營業(yè)執(zhí)照上法人個人賬戶上,對方也提供了身份證和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,請問我之前來票的時候是做貸應(yīng)付賬款-**公司現(xiàn)在打款打到個人賬戶,是直接做借應(yīng)付賬款**公司貸銀行,還是要通過其他應(yīng)付款個人賬戶轉(zhuǎn)換啊
老師,我們跟別人合作,因為有個產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個桶,最終這個桶是別人的,然后這個桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支?。繉σ膊焕桑咳缓罄习逭f不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財務(wù),我跟他賬戶往來多了也不好吧?因為我們是工程的,很亂,我不想我個人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
主要是這個公司現(xiàn)在缺票,我們老板就讓給開了
還有一個和別的公司的咨詢服務(wù)費,應(yīng)該怎么寫分錄啊
那這個是虛開發(fā)票,你們開就需要做收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
那咨詢服務(wù)費應(yīng)該怎么記啊
你們收到還是開出,開出做收入,收到做借管理費用 貸銀行
開出 二級科目寫什么
借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入-咨詢服務(wù)費 貸:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅,
是我們咨詢別的公司 給別人的錢
那就是收到發(fā)票,借:管理費用-咨詢費 貸:銀行
借:管理費用-咨詢費 貸:其他應(yīng)付款