同學(xué),您好。.商業(yè)折扣扣減商業(yè)折扣后的價格才是商品的實際銷售價格。商業(yè)折扣通常作為促銷的手段,為擴(kuò)大銷路,增加銷量。一般情況下,商業(yè)折扣都直接從商品價目單價格中扣減,購買單位應(yīng)付的貨款和銷售單位所應(yīng)收的貨款,都根據(jù)直接扣減商業(yè)折扣以后的價格來計算。因此,商業(yè)折扣對企業(yè)的會計記錄沒有影響。
應(yīng)收賬款的入賬價值不考慮扣除現(xiàn)金折扣,但是要扣除商業(yè)折扣。為什么是錯的
什么是商業(yè)折扣?商業(yè)折扣需要考慮增值稅嗎?現(xiàn)金折扣需要考慮增值稅嗎?
商業(yè)折扣后,不考慮增值稅嗎?
假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅,增值稅需要按照現(xiàn)金折扣算嗎?
(價:100w,稅:13w,20%的商業(yè)折扣,1/20的現(xiàn)金折扣,不考慮增值稅,寫分錄)
合同金額100000元是DDP金額,國際海運費是3500元,保險費是300元,目的港費用12000元。出口報關(guān)單上顯示CIF100000元,有運費、雜費、保險費可以填寫,一般情況下CIF都是填運費3500元,保險費300元。現(xiàn)在的問題基于合同實際是DDP條款,那開發(fā)票到底開多少金額?
7月初交完增值稅 所得稅 印花稅 損益應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)在幾月份
實收資本是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,還是看銀行對賬單,他們會有不同
老師因為特殊原因趕不上做帳了,7月申報企業(yè)所得稅是不是可以暫估報表數(shù)據(jù)?
請問老師,我1月發(fā)現(xiàn)24年12月計提的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)多一倍,然后我就在1月份紅字沖掉了12月的這個營業(yè)稅金分錄,重新計提了正確的12月營業(yè)稅金及附加。這樣導(dǎo)致季度的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù) 小于年累計數(shù)據(jù),上報報表的時候提示數(shù)據(jù)邏輯不對,我這是紅沖12月的分錄時選錯科目了,我考慮是跨年了,改用那個科目?
老師支付律師費,支付款的時候備注律師咨詢費可以嗎?
請問現(xiàn)在辦理執(zhí)照注銷和稅務(wù)注銷可以在網(wǎng)上辦理了嗎?
你好,老師,我合作社財政局撥款帶貧資金,給農(nóng)戶分紅,但是撥款的這個部門非要我們做成股金,這樣下來賬面股金就比注冊大了,這個現(xiàn)在調(diào)賬可以嗎?
實收資本是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,還是看銀行對賬單?
老師,合同規(guī)定收到工作量確認(rèn)單后才給對方單位開具發(fā)票,我申報印花稅時,是以確認(rèn)單的日期還是以發(fā)票開具日期作為稅款所屬期申報?多謝
現(xiàn)金折扣按實際的業(yè)務(wù)進(jìn)行,只有在收款的時候,由于給了優(yōu)惠,會體現(xiàn)在財務(wù)費用,所以和增值稅沒有關(guān)系 。 商業(yè)折扣因為已經(jīng)提前扣除了減少的收入,所以按正常業(yè)務(wù)進(jìn)行,也不存在增值稅的問題。
商業(yè)折扣開票是按照折扣前開票還是折扣后
同學(xué),您好,按折扣后的金額。