你好,計(jì)入制造費(fèi)用核算,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
公司的銷售部對(duì)2014年度的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)。經(jīng)過(guò)綜合分析,預(yù)計(jì)2014年可以實(shí)現(xiàn)銷售36000萬(wàn)元。腸衣公司的銷售總監(jiān)對(duì)該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程進(jìn)行了銷售規(guī)劃,形成了一套完整的業(yè)務(wù)流程:具體操作過(guò)程是: 從全國(guó)各地生物收購(gòu)站采購(gòu)新鮮豬小腸,其收購(gòu)額為27100萬(wàn)元,集中到生產(chǎn)基地進(jìn)行加工,制作成腸衣制品。其產(chǎn)品主要銷售給國(guó)內(nèi)各大醫(yī)藥公司,然后由醫(yī)藥公司再銷售給醫(yī) 稅務(wù)籌劃專家認(rèn)為,在既定的銷售機(jī)制下,由于腸衣公司從國(guó)內(nèi)生物收購(gòu)站采購(gòu)的豬腸無(wú)法取得增值稅專用發(fā)票,因而原材料無(wú)法獲得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,企業(yè)可以列入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額只有水費(fèi)、電費(fèi)及修理用配件等少量外購(gòu)項(xiàng)目,僅取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1512萬(wàn)元。而醫(yī)藥公司一般都是增值稅一般納稅人,要求腸衣公司銷售產(chǎn)品均需開具17%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測(cè)算,2014年公司應(yīng)繳納的增值稅為4608萬(wàn)元(36000×17%-1512),腸衣公司的增值稅稅負(fù)高達(dá)12.8%。 對(duì)此情況應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
制造企業(yè) 買點(diǎn) 水泥涂料 修整廠房里 和院內(nèi)地面 計(jì)入什么科目呀 牌匾等有增值稅專用發(fā)票可以抵扣吧
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
深圳是工商年檢是幾月幾號(hào)截止
老師,我們是工程單位,在四月給業(yè)主開具普票,對(duì)方5月份打款,是普票,普票,普票!我做賬借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槭瞧掌?,是不是銷項(xiàng)稅額就不管了不做了?
老師,我們老板有兩個(gè)公司,可以從一個(gè)公司借款到另一個(gè)公司嗎?涉及到稅嗎
現(xiàn)金流量表中30行到37行這樣看的話是否看的出來(lái)有錯(cuò)誤呢?
老師,公司是酒店,主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供住宿,請(qǐng)問(wèn)在報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí),在收入明細(xì)表中,銷售商品收入,提供勞務(wù)收入,建造合同收入,讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入,其他,選擇哪個(gè)?
老師,麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅如何做分錄
個(gè)人所得稅匯算清繳手續(xù)費(fèi)幾塊錢,做其他收益,應(yīng)交增值稅幾毛錢,要繳嗎
貨拉拉的運(yùn)費(fèi)用收款憑證入費(fèi)用,匯算請(qǐng)繳的時(shí)候要剔除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶給員工發(fā)工資,也需要申報(bào)個(gè)稅嗎?跟公司那樣,填寫每個(gè)員工的工資,然后代扣個(gè)稅?
制造費(fèi)用后怎么分配呀 用于廠房的 幾個(gè)產(chǎn)品間分配 院內(nèi)的呢
按照你們平日里制造費(fèi)用的分配方法就可以
企業(yè)剛開始 想怎么分配 怎么分配唄 就分配在產(chǎn)品里就行是嗎
是的,制造費(fèi)用的分配每一個(gè)企業(yè)的辦法都是不同的