您好,關(guān)聯(lián)方無息借款需要視同銷售繳納增值稅,按貸款服務(wù),6%的稅率計(jì)算繳納
老師,請問同一個(gè)法人注冊的兩個(gè)公司之間資金拆借,需要繳納增值稅,所得稅等相關(guān)稅費(fèi)嗎?拆借款都是一到兩年期限的
二)企業(yè)用自有資金拆借給關(guān)聯(lián)企業(yè)使用。 企業(yè)將自有資金拆借給關(guān)聯(lián)企業(yè)使用,從實(shí)踐中看,又可分為有償和無償兩類。有償使用時(shí),根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號文件規(guī)定,企業(yè)將自有資金拆借給關(guān)聯(lián)企業(yè)使用并收取利息,應(yīng)視同企業(yè)貸款業(yè)務(wù),所收取的利息應(yīng)按6%繳納增值稅。 企業(yè)將自有資金無償提供給關(guān)聯(lián)企業(yè)使用,財(cái)稅〔2016〕36號文件附件1第十四條規(guī)定,單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無償提供服務(wù)視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。因此,關(guān)聯(lián)企業(yè)間資金拆借行為應(yīng)按照上述規(guī)定繳納增值稅。 同時(shí),財(cái)稅〔2016〕36號文件附件1的《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》規(guī)定。請問老師關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款,無償或者有償都的要繳納增值稅嗎?
老師,你好,我公司14年從香港母公司借款100萬美金,約定了年利率6%.借款期限1年,后因資金問題,一直展期到現(xiàn)在,并且母公司每年都豁免了我司的利息,所以我們并沒有在稅前列支利息。針對這個(gè)業(yè)務(wù),我們需要繳納增值稅嗎?需要繳納所得稅嗎
您好,請教下,第一:兩個(gè)企業(yè)只是有同一個(gè)股東,兩個(gè)企業(yè)之間借款可以無息借款嗎。屬于臨時(shí)拆借又歸還的了,怎么做才能符合要求。第二;個(gè)人股東可以無償借款給企業(yè)嗎,有利息的話可以低于銀行利息嗎。公司可以無償借款給全資投資的子公司嗎?以上情況印花稅都要正常繳納嗎
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間有資金拆借往來(平時(shí)也有購銷業(yè)務(wù)往來),這樣的資金拆借雙方轉(zhuǎn)賬時(shí)備注貨款,掛賬應(yīng)收賬款,還款時(shí)備注退款;因?yàn)樵诙悇?wù)上,即使是無償借款不用支付利息,但借出方要確認(rèn)利息收入(按銀行同期貸款利率)繳納企業(yè)所得稅并繳納增值稅的。 所以上面的方法可以嗎
你好,老師,繳納稅務(wù)的滯納金有什么優(yōu)惠嗎?
老師,公司委托別家公司付匯,然后有代理費(fèi),這做法可以嗎,委托付匯
廠里的車間是外包出去的,支付給外包車間老板的費(fèi)用,是計(jì)入制造費(fèi)用嗎?
老師,單位申報(bào)社保的繳費(fèi)工資高低會影響最終繳費(fèi)高低嗎
老師,出口商品收貨人和客戶不一致,報(bào)關(guān)單境外收貨人,是寫客戶和收貨人公司名稱呢
老師,電子發(fā)票單位開錯(cuò)了,KG寫成噸了,咋辦?6月和7月 的都開錯(cuò)了
老師,我們做跨境電商的,報(bào)關(guān)單還沒有拿到手,應(yīng)該是下月才離境,老板想把平臺上的貨款提出來,我需要做預(yù)收賬款還是確認(rèn)收入處理呀?[抱拳][抱拳][抱拳]
老師,這個(gè)是給個(gè)人的繳費(fèi)通知單,這個(gè)人個(gè)人名頭打到我們公司了,我們開發(fā)票的話可以開到他個(gè)人名頭上么?我們是監(jiān)理公司,沒給個(gè)人開過發(fā)票。
外地預(yù)繳:小規(guī)模納稅人開了專票,是否需要外地預(yù)繳稅款?
找郭老師,沖成本是要沖當(dāng)年的還是今年的?要怎么做分錄呢?
所得稅也要繳納嗎? 老師能給我具體解說一下增值稅與所得稅之間的勾稽關(guān)系嗎 謝謝
老師,再幫我看看這張表里的計(jì)算有沒有問題?
你好,增值稅是價(jià)外稅,不影響所得稅
利息等于本金乘以利率 增值稅不含稅收入乘以6%, 所得稅是實(shí)際的利潤,乘以所得稅稅率