你好,具體是什么科目余額借方出現(xiàn)負數(shù)呢

試算平衡表中期末余額借方出現(xiàn)負數(shù)?是怎么回事?
失算平衡借方余額和科目余額表期初余額合計不一致、怎么回事
應(yīng)交稅費,本期發(fā)生額是在借方,期末余額也是在借方,填列試算平衡表和科目余額表是要填寫負數(shù)嗎
老師試算平衡表最后的借方余額等于貸方余額,合計的是本期合計數(shù)還是期末余額數(shù)
老師,我是期初余額試算不平衡,但是資產(chǎn)負債表是平衡了,這個怎么回事呢???
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
最后一個3公斤的蓋子出現(xiàn)了負數(shù)
還有上面框蓋也是負數(shù)
你好,是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導(dǎo)致的
怎么看是否多結(jié)轉(zhuǎn)了成本?
你好,庫存商品期初300多,入庫32000多,結(jié)轉(zhuǎn)48000多,總的結(jié)轉(zhuǎn)金額超過了總的庫存,所以是多結(jié)轉(zhuǎn)了
那現(xiàn)在怎么能平呢?
你好,如果查明是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;庫存商品,貸;主營業(yè)務(wù)成本
老師我問一下,我結(jié)轉(zhuǎn)完了還是負數(shù),是不是科目錯了呢?
你好,你做了這個分錄借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務(wù)成本15891.16 之前庫存商品余額—15891.16,補做了分錄之后,余額應(yīng)當(dāng)是0才是啊
但是還是負數(shù)
你好,你補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務(wù)成本15891.16)之后,有做過賬操作嗎
沒有做過賬,
你好,沒有做過賬,這個不是你補做的調(diào)整分錄嗎?
這張是我補做的調(diào)整分錄呀,但是做完以后還是負數(shù)
你好,之前負數(shù)15891.16,補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務(wù)成本15891.16),補做了之后庫存商品余額應(yīng)當(dāng)是0,而不是負數(shù)才是啊
補做之前是負數(shù),補做之后還是負數(shù),沒有變化
你好,補做之前是負數(shù),補做之后應(yīng)當(dāng)是0而不是負數(shù) 沒有變化,就需要檢查你單位軟件是不是出錯了
是因為上個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候庫存商品錄錯了科目,應(yīng)該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)5kg的蓋子
你好,是因為上個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候庫存商品錄錯了科目,應(yīng)該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,那應(yīng)當(dāng)把指結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的5kg蓋子分錄沖銷,然后按3kg蓋子做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄