你好,你單位資產(chǎn)減值損失是發(fā)生在貸方嗎? 正常情況下計(jì)算凈利潤(rùn)是減去資產(chǎn)減值損失才是的
老師,這道題計(jì)算凈利潤(rùn)是不需要加上資產(chǎn)減值損失嗎?
老師好,調(diào)整后的凈利潤(rùn)加400,是資產(chǎn)減值損失嗎?不是該減400嗎
資產(chǎn)減值損失在計(jì)算所得稅的時(shí)候需要加上嗎
老師,這道題,凈利潤(rùn)不是已經(jīng)是減去財(cái)務(wù)費(fèi)用固定資產(chǎn)損失了嗎,還要在減一遍嗎
老師,現(xiàn)在能計(jì)提半年度年終獎(jiǎng)嗎?
老師,這個(gè)麻煩看下怎么做,看我做的對(duì)不對(duì)
買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)印花稅按多少比率交印花稅
老師,企業(yè)向個(gè)人簽的租車協(xié)議,但個(gè)人還在貸款期間,協(xié)議能否規(guī)定個(gè)人還貸款和保險(xiǎn)的錢(qián)找企業(yè)報(bào)銷,給還貸款的話就可以便宜租金,這樣可以嘛
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)銷賬發(fā)票,沒(méi)有收入,因?yàn)閷?duì)方不回款,老板不讓開(kāi),這個(gè)大征期虧損70多萬(wàn),這種我該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶的賬務(wù)怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年開(kāi)的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開(kāi)給我們勞務(wù)票要交印花稅嗎
我們公司水電費(fèi)交印花稅嗎
小規(guī)模季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),已開(kāi)發(fā)票,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,就是這道題
你好,正常情況下計(jì)算凈利潤(rùn),是減去資產(chǎn)減值損失才是的,而不是加上資產(chǎn)減值損失
老師,納稅調(diào)整,不應(yīng)該是加上資產(chǎn)減值損失嗎?
這道題,我不太明白的是凈利潤(rùn)不是利潤(rùn)總額減所得稅費(fèi)用嗎,計(jì)算所得稅不應(yīng)該納稅調(diào)整加上資產(chǎn)減值損失嗎?
你好,需要知道這個(gè)具體是計(jì)提的什么減值損失,還需要知道是否實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了損失,才知道是否需要調(diào)整的 凈利潤(rùn)是會(huì)計(jì)上的概念=利潤(rùn)總額—所得稅費(fèi)用 而你所說(shuō)的納稅調(diào)整是稅法的概念 如果只是計(jì)提,沒(méi)有實(shí)際發(fā)生損失,那計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候是需要加上才是的
老師,這道題不是8100減4500減400減400減350減250加150減50不是利潤(rùn)總額嗎,所得稅費(fèi)用不是利潤(rùn)總額加上資產(chǎn)減值損失乘以0.25嗎?
這道題計(jì)算應(yīng)繳所得稅就加上資產(chǎn)減值損失了
你好 計(jì)算利潤(rùn)總額(是會(huì)計(jì)的概念)應(yīng)當(dāng)減去計(jì)提的減值損失 所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額*所得稅費(fèi)用 如果是計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅(稅法概念),就需要考慮納稅調(diào)整影響的,就需要把計(jì)提的減值損失加上的 應(yīng)交企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減