銷售折讓吧 銷售之后出現(xiàn)了質(zhì)量問題,然后開附屬發(fā)票,統(tǒng)統(tǒng)收入現(xiàn)金折扣,這個是為了盡快的收回應(yīng)收賬款給予對方的折扣, 商業(yè)折扣,這就這個是銷售商品過程中給對方的優(yōu)惠。
請問銷售折扣,現(xiàn)金折扣,商業(yè)折扣,這三個的區(qū)別?
商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣的區(qū)別?
現(xiàn)金折扣與銷售折扣有啥區(qū)別的
折扣銷售,商業(yè)折扣銷售折扣,現(xiàn)金折扣銷售折讓
商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣的區(qū)別?
上期留抵稅額是指哪一個數(shù)?
公司9月份的報關(guān)單有2個金額錯了,后續(xù)可能需要修改報關(guān)單金額,對應(yīng)的采購發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報退稅,還請老師幫忙給一個建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會計分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來
老師 由于改了前面幾個月的賬 導(dǎo)致前面兩個季度的報表跟申報的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報的兩個季度報表更改嗎?更改前面報表,會引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個人承擔(dān)社保435.7元,在填個人所得稅時,本期收入要填4000元,還是4435.7元
請問老師,賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個,只收取了運費,這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報表怎么報呢
老師,公司2024年本來虧損60萬,稅局不認(rèn)可報銷的費用有20萬,那這種情況用不用在補稅
我在小紅書里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報數(shù)據(jù)。說是可以解決無票采購的問題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來銷售收款。老師,香港公司采購不用單據(jù)的嗎?還是說invoice發(fā)票可以隨便開,所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來?如果是銷售過億的企業(yè),那點服務(wù)商的費用估計不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬,幾乎沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺還沒有綁定公司。 這個怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
會計分錄麻煩說下
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借財務(wù)費用貸應(yīng)收賬款, 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,最后這個是安折扣之后的做收入。