你好,可以開負(fù)數(shù)發(fā)票,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
4S店上月銷售一臺(tái)汽車自燃了,所以把車款退給客戶了,到時(shí)候廠家會(huì)賠償一部分錢給4S店,不過是要開紅字發(fā)票形式給我們兌現(xiàn),請(qǐng)問4S店應(yīng)該把上月銷售的這臺(tái)自燃的汽車的發(fā)票給紅沖掉嗎?
公司上個(gè)月剛買的機(jī)動(dòng)車自燃了(已經(jīng)上牌了),4S店沒有收到我們的車款,我們也不用付4S店車款了,現(xiàn)在4S店做了發(fā)票紅沖,請(qǐng)問:我們付的車購(gòu)稅可以申請(qǐng)退回嗎?
4S店上月賣出的機(jī)動(dòng)車,客戶剛上牌上路發(fā)生自燃了,請(qǐng)問:4S店需要開紅字發(fā)票沖回這臺(tái)機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?同時(shí)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
我司主營(yíng)業(yè)務(wù):車輛租賃。我司在11月向4s店采購(gòu)100臺(tái)車輛,支付了5%的訂金。同時(shí),4s店也已經(jīng)開出機(jī)動(dòng)車發(fā)票。因我司資金緊張,需要進(jìn)行籌資。在11月底,我司用11月采購(gòu)的100臺(tái)車輛與金融機(jī)構(gòu)A簽定了融資性售后回租合同(A為出租方,我司為承租方。合同規(guī)定:A在11月底,把融資款直接轉(zhuǎn)給4S店。12月起,我司應(yīng)每月向A付每月本金+利息)。 現(xiàn)狀:我司要求,收入與成本配比,在車輛未出租前,不能入固定資產(chǎn),不能提折舊,也不能把折舊轉(zhuǎn)為成本?,F(xiàn)在這批車又售后回租了,涉及到固定資產(chǎn)清理,請(qǐng)問老師,該如何處理呢
我們公司是4s店,當(dāng)時(shí)賣給客戶開具的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,但是因?yàn)橐恍┰蚩蛻粢笸塑?,但是已?jīng)上完牌了,所以只能作為二手車交易,取得的是二手車普通發(fā)票?,F(xiàn)在這輛車銷售出去繳納稅額是按多少繳納呢?按13個(gè)點(diǎn)繳納是不是重復(fù)繳稅了
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
我們需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?可以讓廠家直接開紅字發(fā)票給我們嗎?(這樣就算我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以嗎?)
你好,之前的藍(lán)色發(fā)票認(rèn)證了,就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
可以完全沒有問題,就是應(yīng)該給你開負(fù)數(shù)發(fā)票,不是嗎?
嗯,32萬(wàn)的車子,廠家賠30萬(wàn),廠家開紅字發(fā)票給我們(以銷售折讓的形式開給我們,這樣我們就算是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了是吧?)
是的,需要進(jìn)行轉(zhuǎn)錯(cuò)。
是的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。