你好,可以開負(fù)數(shù)發(fā)票,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

4S店上月銷售一臺汽車自燃了,所以把車款退給客戶了,到時候廠家會賠償一部分錢給4S店,不過是要開紅字發(fā)票形式給我們兌現(xiàn),請問4S店應(yīng)該把上月銷售的這臺自燃的汽車的發(fā)票給紅沖掉嗎?
公司上個月剛買的機(jī)動車自燃了(已經(jīng)上牌了),4S店沒有收到我們的車款,我們也不用付4S店車款了,現(xiàn)在4S店做了發(fā)票紅沖,請問:我們付的車購稅可以申請退回嗎?
4S店上月賣出的機(jī)動車,客戶剛上牌上路發(fā)生自燃了,請問:4S店需要開紅字發(fā)票沖回這臺機(jī)動車發(fā)票嗎?同時對應(yīng)的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
我司主營業(yè)務(wù):車輛租賃。我司在11月向4s店采購100臺車輛,支付了5%的訂金。同時,4s店也已經(jīng)開出機(jī)動車發(fā)票。因我司資金緊張,需要進(jìn)行籌資。在11月底,我司用11月采購的100臺車輛與金融機(jī)構(gòu)A簽定了融資性售后回租合同(A為出租方,我司為承租方。合同規(guī)定:A在11月底,把融資款直接轉(zhuǎn)給4S店。12月起,我司應(yīng)每月向A付每月本金+利息)。 現(xiàn)狀:我司要求,收入與成本配比,在車輛未出租前,不能入固定資產(chǎn),不能提折舊,也不能把折舊轉(zhuǎn)為成本。現(xiàn)在這批車又售后回租了,涉及到固定資產(chǎn)清理,請問老師,該如何處理呢
我們公司是4s店,當(dāng)時賣給客戶開具的是機(jī)動車發(fā)票,但是因為一些原因客戶要求退車,但是已經(jīng)上完牌了,所以只能作為二手車交易,取得的是二手車普通發(fā)票?,F(xiàn)在這輛車銷售出去繳納稅額是按多少繳納呢?按13個點繳納是不是重復(fù)繳稅了
出國出差,外國沒有對應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報銷的單據(jù)嗎
老師去年購入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個人租場地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計算繳納)、個人所得稅(按財產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報印花稅的,
老師,請問建筑行業(yè)公司,收到一張項目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會計分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤虧損,負(fù)債占營收97%,平時沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對會觸發(fā)警報嗎?
我們需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?可以讓廠家直接開紅字發(fā)票給我們嗎?(這樣就算我們進(jìn)項轉(zhuǎn)出,可以嗎?)
你好,之前的藍(lán)色發(fā)票認(rèn)證了,就要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
可以完全沒有問題,就是應(yīng)該給你開負(fù)數(shù)發(fā)票,不是嗎?
嗯,32萬的車子,廠家賠30萬,廠家開紅字發(fā)票給我們(以銷售折讓的形式開給我們,這樣我們就算是進(jìn)項轉(zhuǎn)出了是吧?)
是的,需要進(jìn)行轉(zhuǎn)錯。
是的,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。