這個最好是和廠家直接簽訂合同,那這個貨物需要是廠家發(fā)出才可以,不能體現(xiàn)經(jīng)銷商了
簽訂合同,經(jīng)銷商提供的材料但是經(jīng)銷商無法開具增值稅專用發(fā)票,讓讓廠家開具專票,請問下合同上要如何備注,這個合同是否有效。無效的話,是否應(yīng)和廠家簽訂合同
您好,例如與供應(yīng)商簽訂購銷合同,交易金額在合同有效期內(nèi)累計達(dá)到100萬就返5個點,等到過了好好幾個月結(jié)算的時候才發(fā)現(xiàn)累計金額已到達(dá)100萬,但是供應(yīng)商那邊已經(jīng)全額開票了,這個要如何就在當(dāng)下確認(rèn)?供應(yīng)商直接返款給我們有問題嗎?
請教下:我有一家公司A是剛成立的,之前所需材料是用和其有往來的B公司與賣材料廠家簽訂合同,材料購買后付款是A公司打款,但發(fā)票名頭開具的是B公司,我現(xiàn)在的疑問是這筆材料能進(jìn)A公司帳嗎?這么擰巴的賬務(wù)問題第一次遇見,我該如何處理才讓這筆材料進(jìn)A公司帳呢?
老師你好,我公司和一個民間組織(無營業(yè)執(zhí)照)簽訂了一個場地租賃合同。 簽訂的甲方是組織的名稱,但是對方提供的發(fā)票是個人名字。(合同簽署和發(fā)票開票方不一致) 現(xiàn)在該怎么解決這個問題呢? 這個民間組織可以委托個人開具的這個發(fā)票嗎? 如果不行的話,讓這個組織去開專票,需要提供什么資料?
北京市昌明軟件企業(yè)2020年11月使用耗材甲材料,現(xiàn)有A、B、C三個企業(yè)提供材料,其中A為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%;B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開增值稅稅率為3%的專用發(fā)票;C為個體工商戶,只能開具普通發(fā)票,A、B、C三個企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同,但含稅價格不同,分別是133元、103元、100元。要求:決策該企業(yè)應(yīng)當(dāng)與A、B、C三家企業(yè)中的哪家企業(yè)簽訂購銷合同?
個人將車過戶給公司,個人需要繳納增值稅嘛?或者需要給公司開發(fā)票嗎?
一般納稅人季度財務(wù)報表利潤表里的本期收入是本季度還是本月?
7月的工傷保險是不是降低了0.2%
請問,發(fā)放上月工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個人社保,是這個月個人社保,還是上個月的個人社保費
社保事項申請表申報后發(fā)現(xiàn)資料有錯,如何才能修改
老師你好 想問一下我們集團(tuán)有一處房產(chǎn),近幾年一直在讓子公司使用,集團(tuán)在按從價申報,在23-25年子公司將這處房產(chǎn)出租給了另外一家企業(yè),并且子公司開具了發(fā)票 收取了租金,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們申報從租房產(chǎn)稅,應(yīng)該怎么操作合理呢
你好,原來每個月都是應(yīng)發(fā)12000工資,扣稅210,實發(fā)11790,這個月發(fā)6月的工資我直接就按11790發(fā)了,不知道原來這個月要交稅630.這個怎么處理好呢?麻煩指導(dǎo)下。謝謝
老師銀行余額調(diào)節(jié)表不太會做
我有外幣賬戶,我記賬的時候是把外幣折算成人民幣記賬嗎?是不是也有那種人民幣記人民幣,美元計美元的那種,然后月末再把美元調(diào)成人民幣
出納需要會哪些財務(wù)軟件?
我們和廠家簽訂,廠家讓經(jīng)銷商供貨可以嗎
可以的,這個可以,不過這個發(fā)貨物流信息都需要是廠家發(fā)出才可以
物流也需要一致。這個廠家只能把貨物發(fā)給經(jīng)銷商,然后經(jīng)銷商給我們送過來。
需要一致才可以,要不這個交易是查到是經(jīng)銷商和你們,那這是虛開發(fā)票了
如果經(jīng)銷商有廠家授權(quán)可以嗎?如果還是無效。我們與經(jīng)銷商簽訂合同,可以讓經(jīng)銷商去稅務(wù)代開專用發(fā)票可以嗎
這個合同是需要和廠家的,才可以,那可以廠家委托經(jīng)銷商這樣找客戶,那這個是經(jīng)銷商給廠家開手續(xù)費發(fā)票,你們交易是和廠家一起,廠家發(fā)貨,合同是廠家那邊
那我就不和廠家簽訂合同了,我和經(jīng)銷商簽訂合同,經(jīng)銷商給我供貨,經(jīng)銷商開不了專票,可以去稅務(wù)局給我們代開專票。這樣總該合規(guī)合法了。
嗯,這樣也可以,這個