你好同學(xué),一般是沒有增值稅的,只有所得稅,你要去問一下稅務(wù)給你核定的是不是這些
私立幼兒園的登記證是:民辦非企業(yè)單位登記證書。報稅做賬需要注意事項
我們是民辦非企業(yè)單位,在20年的11月份才辦下來登記證書,稅務(wù)登記證書是20年12月份辦下來的,我在年初一月報稅的時候是從12月份開始開始11月份開始,還有個問題就是在登記證書沒辦下來之前就已經(jīng)營業(yè)了,具體報稅的期間怎么算?
我看見他這邊民辦非企業(yè)單位登記證書已經(jīng)辦下來了,稅務(wù)方面要享受免稅的話我是需要去稅務(wù)局備案嗎
民辦非企業(yè)單位登記證,這個是個體戶的營業(yè)執(zhí)照嗎?幼兒園的
請問老師,幼兒園是民辦非企業(yè)單位,稅務(wù)登記是按小規(guī)模登記的,營業(yè)執(zhí)照上是開辦資金是50萬,但是從電子稅務(wù)局上邊怎么顯示注冊資本是0.投資總額也是0
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
是不是不能夠盈利也不能夠虧損啊,如果都沒有正規(guī)發(fā)票,都是收據(jù),匯繳清算需要調(diào)整嗎?做賬有做報銷伙食費(fèi),但是收入沒有看到做提供服務(wù)收入-限制性提供服務(wù)收入-伙食費(fèi)能行嗎
你好同學(xué),不是的而是有盈利就要納稅的同學(xué),你都是收據(jù)也不行,正常的費(fèi)用必須是發(fā)票同學(xué) 。提供服務(wù)收入-限制性提供服務(wù)收入-伙食費(fèi)這個是可以的
他有報銷伙食費(fèi),沒有看到收學(xué)生伙食費(fèi)的收入
你好同學(xué)這個要問一下同學(xué),沒有可能就是收入里分出來一部分
看看他有做一個分錄 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入-教職工伙食代辦費(fèi),沒有弄明白,為什么寫教職工啊,
還做到其他服務(wù)收入,這個不是應(yīng)該進(jìn)限制性提供服務(wù)收入
你好同學(xué),。不是的同學(xué), 這個你們可以做其它應(yīng)付款,這個款??顚S?
什么意思,沒有明白,是收學(xué)生的伙食費(fèi)是做其他應(yīng)付款嗎
是的同學(xué),你們這部分不是你們的收入是代收代付的性質(zhì) 的
如果這樣子的話,那財務(wù)伙食費(fèi)的會計分錄怎么做
你好同學(xué) 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 購買食材 借;其它應(yīng)付款 貸:銀行存款
那單據(jù)進(jìn)來都是收據(jù)可以嗎?沒有發(fā)票啊,這塊伙食費(fèi)我們也不需要開票給家長吧,還有有沒有規(guī)定保教費(fèi)不能夠超過多少,超過部分就得繳增值稅
你好同學(xué) 是的同學(xué),目前的要求是500元以下的可以使用收據(jù)
費(fèi)用500以下可以用單據(jù),匯繳清算不需要納稅調(diào)整,是嗎
是的同學(xué)匯算的時候不用調(diào)整的
那企業(yè)也是這樣子嗎,是單筆金額,還是這個月500,不需要調(diào)整
是的同學(xué)就是這樣的同學(xué)
保育費(fèi)需要開票,保育費(fèi)是不是就是伙食費(fèi)
不是的同學(xué),這個保育指的對孩子的看護(hù)