您好,橡木加工成的工藝品不交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品自產(chǎn)自用視同銷售,于移送時(shí)繳納消費(fèi)稅
老師您好!請(qǐng)問用原材料加工工藝品是不用交消費(fèi)稅的嗎?這個(gè)題,木板用于食堂裝修為什么就要考慮消費(fèi)稅呢?
老師,請(qǐng)問外購應(yīng)稅消費(fèi)品用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí),之前外購時(shí)交納的消費(fèi)稅可以扣除,但是消費(fèi)稅不是生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)交嗎,也就是賣方交,買方?jīng)]有交,為什么卻又可以扣除呢?
我們公司委托某酒廠加工白酒,我們將收回的白酒全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒6噸,每頓不含稅單價(jià)為8000元,這一部分是否要算消費(fèi)稅。 回答是: 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于直接銷售的不需再交消費(fèi)稅,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品并銷售的,需繳納消費(fèi)稅,但可扣除委托加工已納消費(fèi)稅。 問題1.受托方不是已經(jīng)代收代繳了消費(fèi)稅嗎?為什么還要分直接出售和連續(xù)生產(chǎn)來判斷是否征稅
老師,不是說委托加工的材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,就不征收消費(fèi)稅嗎?這道題怎么還讓算消費(fèi)稅呢?
司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本200萬元,支付加工費(fèi)10萬元、增值稅1.3萬元、消費(fèi)稅21萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為()萬元。A200B210211.3232.3為什么增值稅沒有說是專用發(fā)票,不計(jì)入成本呢
自然人投資或控股要交什么稅?
老師請(qǐng)問,增值稅我們銷項(xiàng)比較多,進(jìn)項(xiàng)多的可以留抵,那銷項(xiàng)可以留抵嗎?
智聯(lián)招聘費(fèi)用做什么憑證?
老師,供貨商開給我們的增值稅專用數(shù)電票,備注欄空著能用嗎?其他的我看著備注欄是填了購方開戶行、銷方開戶行
老師,我們4月份接了一家公司的帳,固定資產(chǎn)原值是不是不含稅金額,發(fā)票上不含稅金額362831.86元,她的帳上和固定資產(chǎn)明細(xì)表是379646.01元,這個(gè)要怎么弄
老師,我們是外貿(mào)出口貿(mào)易公司,出口稅率都是0,然后增值稅這塊一直是不繳納的,稅負(fù)也達(dá)不到,請(qǐng)問下這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,個(gè)人戶收到一筆款代付檢測(cè)費(fèi)怎樣做分錄
環(huán)境保護(hù)稅是按季度上,還是按月上
建筑公司要開勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)開票項(xiàng)目是什么
老師,每月怎么是27日,我問的是5月份,這個(gè)人5月離職,他只有2天公休,基本工資3000加200全勤,該怎么算她工資?