同學(xué),您好,如果時不長,把發(fā)票直接放到憑證后面就可以了。
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,是根據(jù)銀行回單就可以計入財務(wù)費用-手續(xù)費里面嗎?需要發(fā)票什么的嗎?我們公司有個銀行保理賬戶,當(dāng)時發(fā)生手續(xù)費時根據(jù)銀行回單已經(jīng)計入財務(wù)費用,后期手續(xù)費銀行給開了增值稅專用發(fā)票,該如何記賬啊
老師,公司付的招標(biāo)代理費我根據(jù)銀行回單計入了管理費用,如果后期收到對方開的發(fā)票我該怎么做?
老師,公司交的招標(biāo)代理費,我根據(jù)銀行回單入得管理費用,后期收到發(fā)票該怎么做?
老師,九月有1000的費用票,收到發(fā)票沒有銀行回單,做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-法人 十月份又把這1000的銀行回單給我了,我應(yīng)該怎么做分錄啊
請問老師,前幾個月根據(jù)銀行回單做了手續(xù)費,之后收到前期幾個月銀行的手續(xù)費普票和專票,該怎么處理,謝謝
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
已經(jīng)裝訂了呢
同學(xué),您好,那你對前期費用做個紅沖,再重新做個憑證。