同學(xué),你好 可以做會議費(fèi)
老師,我公司請廣東的一個教授及其他領(lǐng)導(dǎo)在本公司參加一個會議,但他們的行程有提前2天的,請問,他們的住宿費(fèi),以及餐費(fèi)我可以都做會議費(fèi)嗎?
我們單位是給老師和公司進(jìn)行培訓(xùn),比如,公司需要學(xué)習(xí)紅旗渠精神,我們會租車帶他們?nèi)ゼt旗渠租個會議室先培訓(xùn)一天或者半天,然后在參觀紅旗渠,這種可以開培訓(xùn)費(fèi)用嗎?那我們的成本租車,門票,會議和住宿,還有專家勞務(wù)費(fèi)能作為成本票嗎?
我們公司是會展服務(wù)的,每年都在各個城市舉辦會議,然后邀請客戶,專家來參加會議,收取展位費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)之類的,邀請的專家要支付講課的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目,還有為專家支付的餐費(fèi)住宿費(fèi)以及交通費(fèi)計(jì)入什么科目,怎么做賬?
老師,我們屬于非學(xué)歷教育培訓(xùn)公司,接了個農(nóng)業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目,培訓(xùn)場地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等費(fèi)用,會議室可以免費(fèi)使用,請問一下培訓(xùn)期間發(fā)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用會議費(fèi)呢?還是說直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,政府跟我們公司簽培訓(xùn)合同,包含吃住行以及培訓(xùn)費(fèi)。但這個是在一酒店舉行的培訓(xùn),要幾天時間,然后是我們跟酒店簽的合同,相應(yīng)的住宿、會議、用餐發(fā)票都開給我們公司。那請問政府跟我們簽的這個合同我們要開什么發(fā)票給他們
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
這2天的餐費(fèi)也能做會議費(fèi)對吧
同學(xué),你好 最好讓對方開具發(fā)票的時候,直接開會議費(fèi),就可以計(jì)入會議費(fèi)里面