你好 借管理費用 貸銀行存款
老師,你好我們公司銷售寵物貓糧,現(xiàn)在在幾個小區(qū)門口放自動售賣機,給物業(yè)交管理費,這筆費用怎么入賬
老師,您好!我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在移動公司需要進我們管理的小區(qū)進行信號塔施工,需要付我們?nèi)雸鲑M,這個金額也有幾萬塊錢,我們領(lǐng)導(dǎo)說不簽合同,這個不簽合同可以嗎?如果可以,我需要怎么入賬?如果必須簽合同,這個合同怎么簽比較合適?
老師,您好!請教一個問題,就是我們公司有兩個公司的移動電話號碼,給銷售用的,然后現(xiàn)在一個銷售手機壞了,我們換了一部,這樣的費用可以入賬嗎?要怎么處理?
老師,我們是物業(yè)公司,2020年11-12月收2021年的物業(yè)費63萬。記到預(yù)收賬款,以后分攤至各月收入。今年成立了分公司,與總公司共用一個賬戶,并且獨立核算。以前所有的收入都在總公司報稅交稅?,F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報各自的。三個小區(qū)屬于分公司,已計算出63萬中有56萬是這三個小區(qū)收的費。還有代收水電費70萬。都是這三個小區(qū)的,現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報了,以上這些物業(yè)費和水電費該怎么給分公司,具體要怎么做賬,怎么走流程?以上說的都是外賬。
老師你好,我們新成立的物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在代收政府部門惠民工程的自來水水費,收取的水費用于交納電費,維修等費用,我們這個公司怎么建賬,另外代收取的水費需要給用戶開發(fā)票,我們這個不是以盈利為目的公司,還需要交哪些稅費?請老師給予幫助!謝謝老師
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?