借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交增值稅
請問老師,給客戶發(fā)的樣品要怎么進行賬務(wù)處理,發(fā)過去給客戶就不再收回了
先給客戶發(fā)送由于質(zhì)量問題的補貨產(chǎn)品,客戶收到后再把不良品退回來給我們,那樣我們收到退回的不良品怎么做分錄,這批不良品有些還能再處理成良品入庫。
老師,我們要先開銷項發(fā)票給客戶收到錢了,再去買貨交給客戶,就是進項票在后面取得,這樣的話發(fā)票的商品名稱要和進項的一樣嗎,
老師,收客戶的預(yù)收款,給客戶計上了利息,怎么進行賬務(wù)處理?
老師請,給客戶發(fā)出的樣品不收回不收費,發(fā)出后和月未結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個稅”還是“應(yīng)交稅費-個人所得稅”比較合適呢?
分紅補稅怎么算。38萬
工資以外單獨發(fā)的值班費是計入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計入財務(wù)費用嗎?這個是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費用,而且這個費用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫,其實去年已經(jīng)開票,沒有沖賬,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對方公司的,我們給他們打款,他們中間過一道然后給ETC,ETC給他們開具的稅點是3%,但是他們開給我們是只能開13%,這個怎么解決呢?
請問老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬減到3萬,有50萬實繳,跟實繳有關(guān)系嗎
老師企業(yè)購買煙酒拿來送禮,入業(yè)務(wù)招待費,是否要交個人所得稅
老板讓把倉庫生產(chǎn)時間超過半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報廢,從利潤里邊減下來,我應(yīng)該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么
老師,我就想問這個銷售費用該怎么確定
能給我一點實用性強的回答么
你這個對應(yīng)這個樣品不是有成本嗎,這個不是轉(zhuǎn)庫存商品下面嗎,這個就是這個庫存商品%2B庫存商品*13%
就按照成本來算這個銷售費用就行?
不應(yīng)該是視同銷售?
這個是視同銷售做應(yīng)交增值稅,還有那個企業(yè)所得稅是匯算清繳填寫視同銷售表,不是賬上就做收入了
哦哦,那就是樣品發(fā)出時做這個會計分錄,不涉及到結(jié)轉(zhuǎn)成本了是吧?還有就是7月份發(fā)出了就要做這個視同銷售么?8月已經(jīng)報完稅了,沒報這個稅
可以等到8月賬務(wù)處理的時候再做么?留著這個七月的單子,到時候這個報稅要調(diào)到哪里?。课撮_票收入里?
是的,那你這個還是單子改8月吧,比較好,你這個7月做,不申報,有延遲納稅風(fēng)險,稅局追究有罰款這個,
是在未開票收入中申報么
是的,是的,是的,是的