同學(xué),您好,包含所有人員工資。年終獎(jiǎng)也在里面。人數(shù)是你的計(jì)算方法,不管在不在職。
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒(méi)有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒(méi)有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司給員工買的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除啊?謝謝
老師,你看處理這樣行不,第一行職工薪酬我按他做的成本費(fèi)用填,第二行我按他申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)不是按收付實(shí)現(xiàn)制嗎,支付部分去年的工資,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么?不是高新技術(shù)企業(yè)只要滿足了這些條件和要求,也可以扣除是嗎?
公司買的車用,現(xiàn)在又賣了出去二手車,現(xiàn)在填增值稅報(bào)表填哪個(gè)稅率,,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除政策只有高新技術(shù)企業(yè)才有資格扣除嗎?
人數(shù)是哪個(gè)計(jì)算方法?總?cè)藬?shù)除12個(gè)月的平均數(shù)?還是按最后一個(gè)月在職人數(shù)?
這個(gè)人數(shù)包括不包括臨時(shí)工?
同學(xué),這個(gè)要包括臨時(shí)人數(shù)。