你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
小規(guī)模第四季度未達(dá)增值稅起征點(diǎn)免征增值稅時(shí),是當(dāng)年第四季度就結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是可以在1月申報(bào)做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)
2019年4季度小企業(yè)未達(dá)30萬(wàn)減免稅額未結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入,在今年怎么做賬務(wù)分錄?
去年有一筆賬忘了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,小規(guī)模納稅人,季度未超過(guò)30萬(wàn),不用交稅,今年做賬如何做分錄?能直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?貸方營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
小規(guī)模企業(yè),24年4季度增值稅未滿30萬(wàn),增值稅的稅金2元沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,年度匯繳清算調(diào)增后沒(méi)顯示補(bǔ)稅。25年還留在增值稅科目怎么處理呢?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師還得麻煩問(wèn)一下, 增值稅_未交增值稅科目有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款