你好 你們這個(gè)合作 主要是哪方面 的。為什么對(duì)方合作 要給你們按比例支付給你們。 因?yàn)檫@樣好判斷是否涉及稅費(fèi)的繳納
我們單位是事業(yè)單位,是一所婦幼醫(yī)院,現(xiàn)在和一個(gè)托幼機(jī)構(gòu)合資開(kāi)辦幼兒托育學(xué)校,合同規(guī)定對(duì)方每月收到的學(xué)費(fèi)按比例支付給我們單位,那我們醫(yī)院應(yīng)開(kāi)具什么發(fā)票給對(duì)方,要不要繳稅,謝謝
老師早上好!我公司與甲方單位合作,準(zhǔn)備搞一個(gè)消納場(chǎng)(處理建筑垃圾的場(chǎng)所),我方與甲方都要支付一定的費(fèi)用給丙方選擇地點(diǎn),我方已12月支付了10多萬(wàn)給丙方,現(xiàn)在丙方仍未開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方開(kāi)具的應(yīng)該是什么內(nèi)容的發(fā)票(我們與丙方簽的是咨詢服務(wù)協(xié)議)?如果在本月仍未收到發(fā)票怎么辦?若收到發(fā)票應(yīng)該怎么核算呢?謝謝老師!
我單位是一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟各地的農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合作,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幫招生開(kāi)班上課,我單位給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)票,開(kāi)票內(nèi)容是非學(xué)歷教育,免稅的增值稅普通發(fā)票。但是(財(cái)稅〔2016〕68號(hào))的規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。難道我單位開(kāi)免稅的發(fā)票是開(kāi)錯(cuò)了嗎?還是受疫情影響一般納稅人按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法提供非學(xué)歷教育可以免稅?農(nóng)業(yè)農(nóng)村局付款給我單位,這筆款是屬于財(cái)政性撥付資金嗎?如果屬于財(cái)政性資金應(yīng)該是不征稅的,難么到時(shí)候企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要填財(cái)政性資金那張表進(jìn)行納稅調(diào)減?不征稅收入所對(duì)應(yīng)的成本好像是不能稅前扣除的?
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營(yíng),每個(gè)月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來(lái)走賬?,F(xiàn)在問(wèn)題是一年100多萬(wàn)的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)取錢,1月份就開(kāi)了28萬(wàn),剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒(méi)報(bào)人工成本,國(guó)稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來(lái)一部分),我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來(lái)萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)(簽個(gè)合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請(qǐng)教,比較急,謝謝??!
老師好!我們公司通過(guò)公開(kāi)投標(biāo),中標(biāo)一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的獨(dú)家貨物供應(yīng)及配送服務(wù),合同約定網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司收取10%服務(wù)費(fèi),并將平臺(tái)銷售代收的貨款按月支付給我公司,客戶發(fā)票由我司直接給客戶開(kāi)具。一公立醫(yī)院的職工可以在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)用飯卡支付消費(fèi),月底我公司開(kāi)發(fā)票給醫(yī)院,目前醫(yī)院認(rèn)為是我公司開(kāi)的發(fā)票,款付給平臺(tái)公司不符合三流一致,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位一定要求三流一致嗎?三方協(xié)議約定了合作模式也不可以嗎?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,