可以,這個加蓋對方發(fā)票專用章吧,這個可以,復印件加蓋發(fā)票專用章可以
老師,您好!購方給我們的發(fā)票丟失了,現(xiàn)在跟對方溝通掃描了記賬聯(lián)用作報銷。但是記賬聯(lián)左上角掃描不全,二維碼跟編號都不全,但是對方已經(jīng)裝訂好了,這樣的還可以使用嗎?
我們運輸公司,賬面有自卸車四臺,17年注冊公司和買車,當時發(fā)票丟失會計沒入賬,我一八年來,進項已經(jīng)過期,去銀行解壓拿回來發(fā)票就把四臺車入賬了,一直計提折舊,一直沒有業(yè)務發(fā)生,想注銷,清理車沒有進項要繳稅,我給12366打電話問17年開的機動車發(fā)票還能否抵扣,他們說17年開始沒有認證期限,去認證平臺看有四臺車可以抵扣,但是平臺上的發(fā)票號碼和金額跟我手里不一致,我找老板問咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實發(fā)票記賬聯(lián)復印件蓋發(fā)票章回來更正入賬時候金額,把復印件貼到當年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒有風險嗎?
、斷,(共碼分。每油綠)(一》小明計師事各承樓了公0年財務報電計業(yè)務,在對公可內郵制語行控制試時,了到華興公在贈售與收%中控請動能門收取所容來的訂單單后,由銷售經(jīng)理A對品種、塔,數(shù)量,格,材款件。結算方式等評核容驗卓,由銷即門為張第客化打甲一式的售單一送利信用部門進。一香與容何單一起存檔,銷售單來連面可,去運門收經(jīng)批的銷售,編時一式多聯(lián)的先號的運單,庫門能裝運求發(fā),民爾會出預客訂單上的畫品數(shù)量和型與銷售單或裝上記榮不一,應收款專管好收到發(fā)票系將發(fā)票與中核吃,加銷說,以登記收放和總。并將發(fā)期的技客序檔保存。4,華興公可對銷傳通回物由銷售人員驗收,車華興公3年以上的應收家款金原大,且經(jīng)詢網(wǎng)有許多都是畢以道面的應收東款,當事人已經(jīng)不在,情方勝難找。于無人負責,只好底,要求:據(jù)了醇列情況,請指出興公同銷售與收畫內控活動是存在統(tǒng)路。如果花在請指出缺范并提出改進建議。(二)計員工負審計東方公可7年度的各服表,在審計過程中賣施了加下中計程序,上,檢查資產(chǎn)負表日前后的業(yè)收入是百己經(jīng)計入始當?shù)臅嬈谕?,?017年年產(chǎn)成私賬面舉位規(guī)本與2018午年初單位產(chǎn)品可變現(xiàn)
老師,我公司,充值直播推流費100萬,對方給我公司開票100萬,但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn),請問怎么操作 您好,這個的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預付賬款,之前充值是做預付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會有剩余,而且對方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了,請問這樣,發(fā)票和賬務怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業(yè)務成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
老師,我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運輸發(fā)票,實際是買來的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務局發(fā)票額度一直提不起來,所以老板就搞證據(jù),到時候好跟專管員講,本來沒有物流票的) 現(xiàn)在有三個問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉賬給物流公司,因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過程更復雜),這個處理方法行嗎?如果不行,您建議我們怎么做?如果行,如何入賬?(我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉賬都能一一對上,或者說基本不會一一對應上,如果專管員問起來,就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進銷售費用嗎?那另外一個科目呢?
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會計沒有折舊表,我也不知道是哪年購入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權投資賠了80萬,會計確認的處置收入和處置投資的賬面價值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應商 24萬,供應商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉的,我搞不清了,沖應付賬款,承兌金額大于應付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?