你好,7月份 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 8月份 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
老師七月份支付一筆,生產(chǎn)車間的產(chǎn)品檢測費(fèi)用,款已經(jīng)支付,發(fā)票是八月才取得的,請問這個要怎么做分錄
老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,請問一下我這里有筆款項(xiàng)是現(xiàn)在老板支付以前一個總經(jīng)理在公司經(jīng)營期間的費(fèi)用(我了解了一下,老板說支付的這筆款項(xiàng)相當(dāng)于是退還前總經(jīng)理的墊付款項(xiàng),相當(dāng)于退還本金)這筆款項(xiàng)在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立賬套,這筆內(nèi)賬怎么來寫分錄?。
6月份,我公司買的產(chǎn)品包裝箱1800元,貨款我們6月份已經(jīng)支付了,但是發(fā)票對方給我們開在了7月份,請問老師,六七月份的賬我應(yīng)該怎么做?六月借貸是什么?七月借貸是什么?麻煩老師詳細(xì)講解一下 謝謝老師
5、本月購買辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款10000元,稅款130元,銀行存款支付。部門金額生產(chǎn)車間3000元銷售部門3000元管理部門4000元6、支付本月電費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款60000元,稅款780元,銀行存款支付。部門金額生產(chǎn)車間40000元銷售部門10000元管理部門10000元需要兩個問題的分錄
5、本月購買辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款10000元,稅款130元,銀行存款支付。部門金額生產(chǎn)車間3000元銷售部門3000元管理部門4000元6、支付本月電費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款60000元,稅款780元,銀行存款支付。部門金額生產(chǎn)車間40000元銷售部門10000元管理部門10000元需要這兩個業(yè)務(wù)的分錄
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
請問老師固定資產(chǎn)處置,給對方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
老師,請問小規(guī) 模納稅人不超過30萬免征的增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
好的好的 謝謝
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我七月份的賬已經(jīng)結(jié)了,是借制造費(fèi)用-檢測費(fèi),貸,銀行存款。能否在八月賬務(wù)紅沖,在做一樣的分錄出去,還有取得的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,也要交應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額
可以在8月份沖掉,做對的
謝謝老師
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