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老師七月份支付一筆,生產(chǎn)車間的產(chǎn)品檢測費(fèi)用,款已經(jīng)支付,發(fā)票是八月才取得的,請問這個要怎么做分錄

2020-08-19 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-19 09:38

你好,7月份 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 8月份 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款

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快賬用戶1908 追問 2020-08-19 09:39

好的好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-19 09:39

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦

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快賬用戶1908 追問 2020-08-19 09:41

我七月份的賬已經(jīng)結(jié)了,是借制造費(fèi)用-檢測費(fèi),貸,銀行存款。能否在八月賬務(wù)紅沖,在做一樣的分錄出去,還有取得的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,也要交應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2020-08-19 09:41

可以在8月份沖掉,做對的

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快賬用戶1908 追問 2020-08-19 09:42

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-19 09:42

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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你好,7月份 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 8月份 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
2020-08-19
那你正常按照你發(fā)生的這些費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤就可以呀。也就是說你九月份沒有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),那么呢,九月份有一個利息費(fèi)用,那你就直接按照財務(wù)費(fèi)用結(jié)算就行了。
2021-10-11
你好 根據(jù)合同而非發(fā)票
2023-02-19
您好 您好,我反饋一下您這個問題。
2021-04-28
同學(xué)你好,支付這筆報銷款時,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款。
2023-03-12
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