久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,那什么情況下出納寫收據(jù)了?什么情況下別人寫收據(jù)了?什么情況下寫收據(jù)了?

2020-08-18 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-18 19:53

你好 你是具體是什么業(yè)務 ? 比如你出納收到現(xiàn)金貨款 你出納要開收據(jù)給對方 。2 你支付前給對方 對方要開收據(jù)給你

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 19:56

我現(xiàn)在是出納,主要不懂什么情況下我寫收據(jù)了?什么情況下別人寫收據(jù)了?

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 19:57

寫收據(jù)有一些什么業(yè)務?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-18 20:00

你好 你收到錢了就應該寫收據(jù)出去 。 你要收到錢了就寫收據(jù)出去。 比如貨款收入 收到借款等

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 20:02

那什么情況下,別人給我收據(jù)?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-18 20:05

你好 你支付錢給對方 對方要開收據(jù)給你 比如現(xiàn)金支付 對方買東西的錢

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 20:08

老師,如果我買東西,那我要發(fā)票了還是收據(jù)了?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-18 20:16

你好 可以不用了 如果是銀行轉款的話 用回單就可以做賬的 如果是現(xiàn)金就要開收據(jù)給你們

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 20:19

哦哦,老師,那我買東西需要別人給我發(fā)票了吧?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-18 20:55

你好 需要的 你成本費用支出要有發(fā)票來入賬稅前扣除的 是的

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 20:57

老師,別人給我發(fā)票,那還需要收據(jù)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-18 21:52

你好 有發(fā)票了 如果你們是銀行轉款的 就不需要收據(jù)了

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 21:53

不是銀行轉賬

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-18 21:54

你好 是現(xiàn)金付款要讓對方開收據(jù)的

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 21:55

老師,沒有發(fā)票,有收據(jù)可以入賬嗎?

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 21:55

老師,沒有發(fā)票,有收據(jù)可以入賬嗎?

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 21:55

老師,沒有發(fā)票,有收據(jù)可以入賬嗎?

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 21:55

老師,沒有發(fā)票,有收據(jù)可以入賬嗎?

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 21:55

老師,沒有發(fā)票,有收據(jù)可以入賬嗎?

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 21:55

老師,沒有發(fā)票,有收據(jù)可以入賬嗎?

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-18 21:55

老師,沒有發(fā)票,有收據(jù)可以入賬嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-19 09:01

你好 你們是查賬征收方式的話 必須要有發(fā)票的 光是有收據(jù) 不然到時無法稅前扣除的

頭像
快賬用戶2953 追問 2020-08-19 09:06

老師,是不是別人給我開收據(jù)和發(fā)票都要了?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-19 09:08

你好 是的 你支付了款出去 比如現(xiàn)金 最好是有收據(jù)和發(fā)票一起給你入賬

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 你是具體是什么業(yè)務 ? 比如你出納收到現(xiàn)金貨款 你出納要開收據(jù)給對方 。2 你支付前給對方 對方要開收據(jù)給你
2020-08-18
你好,收到別人應該付你的款用收據(jù),向別人借款用借據(jù)
2020-10-10
你好,個人先墊付了款項,需要些報銷單,收據(jù)是現(xiàn)金收到個人或者客戶的款項的時候寫收據(jù)
2021-01-20
你好!是的。開發(fā)票就可以不用收據(jù)
2021-10-21
應收票據(jù)一般是不提壞賬準備的,只有在應收票據(jù)到期,付款人不能支付到期票款時,收款方要將應收票據(jù)轉入應收賬款科目核算,轉入應收賬款科目后就可以提壞賬準備。應收票據(jù)科目的余額是不作為計提壞賬準備的基數(shù)的。
2021-07-30
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×