你好 你的理解正確 計(jì)提的時(shí)候還是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算!
企業(yè)的研發(fā)和管理費(fèi)用的人工是記到應(yīng)付職工薪酬里面嗎
老師,工資都是這月發(fā)的上月工資,那么研發(fā)人員工資,在1月的記賬里計(jì)提是借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用,貸研發(fā)支出。到2月發(fā)放的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 這樣對(duì)嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是記到管理費(fèi)用里面嗎?我看之前會(huì)計(jì)記到應(yīng)付職工薪酬里面?
老師,殘疾人就業(yè)保障金工資總額是看什么數(shù)?是管理費(fèi)用里的職工薪酬還是應(yīng)付職工薪酬里面的職工工資數(shù)
企業(yè)繳職工的保險(xiǎn)費(fèi)16萬(wàn)元。借方是記管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款?
內(nèi)部核算業(yè)績(jī),應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對(duì)方不愿意付他公戶。讓付給他個(gè)人卡,然后他找個(gè)公司給我開(kāi)票可以嗎?開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過(guò)一段時(shí)間怎么有顯示不對(duì)了,怎么回事
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會(huì)有一些井、設(shè)計(jì) 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開(kāi)支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤呢,還是直接放長(zhǎng)期待攤呢
勞務(wù)公司可以開(kāi)差額專票嗎
收到原材料,沒(méi)收到發(fā)票,怎么做帳?
老師你好,因員工操作失誤導(dǎo)致客戶罰款,員工也跟著處罰了,員工扣款30塊,怎么做賬
物業(yè)公司收取商鋪水費(fèi),是按收取的水費(fèi)金額開(kāi)票,還是按差額開(kāi)票呢?比如物業(yè)公司交給自來(lái)水公司水費(fèi)10000元,收取商鋪的水費(fèi)是9000元,那要開(kāi)給商鋪的發(fā)票金額是9000元,還是10000—9000=1000元呢?
請(qǐng)問(wèn)團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
先計(jì)提再分別計(jì)入研發(fā)支出,管理費(fèi)用科目核算嗎?
是的!你的理解正確!