你好,認(rèn)繳制下股東沒有實際繳納出資,就暫時不需要做實收資本分錄的

認(rèn)繳制下實收資本的賬務(wù)處理
請問認(rèn)繳制企業(yè)沒有收到實收資本,需要做其他應(yīng)收款的賬務(wù)處理嗎
認(rèn)繳制下實收資本如何做賬
認(rèn)繳制公司沒有實收資本怎么處理
資產(chǎn)負債表里有實收資本,實際上只是認(rèn)繳的并沒有實繳,怎么處理這筆賬務(wù)
老師您好!我們給甲公司付款,乙公司和我們簽合同?這樣合理嗎? 然后甲公司給我們出具發(fā)票,
老師什么情況下一家供應(yīng)商只能開1個點的專票?為啥不能開3個點的專票。請老師詳細說一下。
請問老師,保險公司退費,入到哪里呀
你好,假設(shè)客戶按收款額24857.82給我開票,我要求稅平攤,(不用含附加稅)客戶要怎么給我開票,計算方法是怎么算的,6%的稅率
實繳資本實物出資購買設(shè)備時發(fā)票開給法人還是公司呀
老師請問總分公司所得稅合并申報,所得稅在總公司申報,分公司所得稅分配繳納是什么意思啊
老師 參保金的計算公式可以給一個嗎 包括人員數(shù)量的計算公式
暫估了成本,借:工程施工,貸:應(yīng)付賬款。匯算沒有收到發(fā)票,全額交稅,怎么賬務(wù)處理,需要沖暫估嗎?
老師,攜程平時都有扣我們平臺費,這個周期不扣反倒是平臺費為負數(shù),我問了,他說以后也不會在其他平臺費里沖減,那我這么做賬合適不,我也做了沖減平臺費
開具代理記賬發(fā)票給別人發(fā)票填什么項目?
以后該怎么處理呢
你好,今后股東實際繳納了出資,借;銀行存款,貸;實收資本
可能以后都不會交那么多
你好,今后股東實際繳納了出資,借;銀行存款,貸;實收資本(繳納了多少,就做多少金額的這個分錄就是了 )