你好 你的理解是正確的!
增值稅專(zhuān)用發(fā)票上購(gòu)買(mǎi)方是必須與要與開(kāi)票信息一致是吧
我公司給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)專(zhuān)票,實(shí)際付款開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào),與增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)不一致可以嗎
請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上面購(gòu)買(mǎi)方的開(kāi)戶(hù)銀行信息必須用基本戶(hù)嗎?可以用公司的一般戶(hù)嗎?
發(fā)票紅沖,購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,然后是不是把信息表給到銷(xiāo)貨方,由銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,再給到購(gòu)買(mǎi)方
購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,我是銷(xiāo)貨方,我如何獲得信息表
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的問(wèn)題,一般都怎么處理?
車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)交印花稅嗎?叉車(chē)交車(chē)船稅不?
老師,其他入庫(kù)有數(shù)據(jù),其他出庫(kù)也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫(kù)和其他出庫(kù)都要做分錄
是生的審計(jì)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、二手車(chē)拍賣(mài)鑒定費(fèi),是否繳納印花稅
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請(qǐng)留底退稅嗎?
海外倉(cāng)實(shí)行離境即退稅,銷(xiāo)售后核算,老師,這個(gè)政策能發(fā)鏈接給我嗎
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺(tái),出收入折合人民幣200萬(wàn)元;本月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售設(shè)備不含增值稅收入100萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元、稅額26萬(wàn)元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬(wàn)元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬(wàn)元
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶(hù)中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬(wàn),已提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn),這種說(shuō)法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價(jià)值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機(jī)等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅