您好,需要實(shí)際是總公司的業(yè)務(wù),然后開對應(yīng)總公司名稱的發(fā)票,總公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以認(rèn)證抵扣,如果沒有收入,可以先認(rèn)證留抵也可以,或者需要的時(shí)候再認(rèn)證都可以
老師您好,分公司好多費(fèi)用開的發(fā)票抬頭都是總公司的名稱,總公司都沒有抵扣,打算門店所得稅匯算時(shí)候門店用,但是稅局打電話問我們?yōu)槭裁从幸恍┤〉眠M(jìn)項(xiàng)票不抵扣,我們公司會計(jì)說當(dāng)月沒那么多收入,總公司取得這些發(fā)票應(yīng)該怎么樣充分利用啊
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項(xiàng)目開票從高稅率13%開具,但本月有個(gè)項(xiàng)目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計(jì)稅開票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),那本月進(jìn)項(xiàng)抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項(xiàng),(本月也開具了些合并開票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項(xiàng)抵扣之類的
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師您好(這個(gè)問題問過一個(gè)老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨(dú)立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進(jìn)行進(jìn)貨的時(shí)候就不能有發(fā)票,(想解決進(jìn)貨庫存的發(fā)票問題) 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個(gè)市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫存賬務(wù)怎么處理)?老師說視為銷售,他是在一個(gè)市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發(fā)票必須得加價(jià)處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風(fēng)險(xiǎn),最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個(gè)公司都是真實(shí)公司,而且都里真實(shí)業(yè)務(wù)
老師您好,我們公司是做承包食堂的,總公司在北京是一般納稅人,分公司在外埠是小規(guī)模納稅人,獨(dú)立核算。外埠的項(xiàng)目是由總公司跟外埠的公司簽署的,收錢是由總公司收取。因?yàn)橥獠寒?dāng)?shù)氐膯T工要上社保,所以社保、工資等日常經(jīng)營開支都是由分公司支付的,想問下這種總公司收錢,分公司花錢的經(jīng)營模式,可不可以理解為總公司把項(xiàng)目包給了分公司來做,這樣每月1.總公把從對方公司收到的錢做收入,扣掉一定的管理費(fèi)后打給分公司,此款總公司做成本2.分公司收到錢做收入并開專票給總公司進(jìn)行抵扣。(特別問下,總分公司這間這種服務(wù)性的項(xiàng)目能否開專票?)這樣處理業(yè)務(wù)有什么不妥之處嗎?請您多多指正。
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師您好,我日常整理裝訂進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
我也是這樣考慮的,但我們部門領(lǐng)導(dǎo)說分公司根據(jù)報(bào)銷發(fā)票入賬時(shí),以總公司名義開的發(fā)票稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不知道雜考慮的
您好,您考慮的是正確的,您可以和領(lǐng)導(dǎo)再溝通一下