您好,這是不會有什么影響的
我想問丟失了空白發(fā)票,到稅務(wù)機關(guān)掛失,登報。會不會影響企業(yè)稅務(wù)信用等級和罰款
老師好。我們是小規(guī)模建筑安裝服務(wù)公司。異地項目,因為不了解情況,所以逾期一個月沒有在異地申報個稅。如果堅持選擇稅務(wù)登記,全員全額在異地申報個稅。那么逾期的這一個月就會產(chǎn)生一條違章記錄。 異地稅務(wù)局說。讓我們核定按合同金額千分之四預(yù)交個稅。就不會產(chǎn)生違章。 我想問一下。這個逾期未申報個稅的違章,對企業(yè)的信用等級有沒有什么影響?
2.2019年12月,某商品批發(fā)企業(yè)(增值稅一般納人)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):商品溫存商品核(1)5日,銀行轉(zhuǎn)來外地興達公司托收憑證及所附單據(jù),列明白糖15000千克,單的發(fā)展規(guī)價3元,貨款共計45000元,增值稅稅額5850元;白酒1200瓶,單價21元,貨款共計25200元,增值稅稅額3276元;代墊運費400元(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費),經(jīng)審核無誤后。流轉(zhuǎn)的業(yè)承付價款,商品尚來運到。銷差價的(2)10日,上項購進商品運到,倉庫驗收入庫,轉(zhuǎn)來收貨單和商品溢余短缺報告單:白糖實收15460千克,溢余460千克;白酒實收1120瓶,短缺80瓶,溢余及短缺原因待查。(3)15日,對上項溢余、短缺商品查明原因及處理如下:溢余白糖460千克,其中400千克系供貨方多發(fā),本企業(yè)同意作購進處理,已收到對方補來發(fā)貨票,企業(yè)匯付貨款其余60千克系自然升溢。短缺白酒80瓶,其中50瓶是供貨方少發(fā),同意補發(fā);20瓶是運輸部門責(zé)任失職造成;其余10瓶是企業(yè)搬運時丟失,經(jīng)批準(zhǔn)作管理費用處理。求,相據(jù)上述業(yè)多編制相關(guān)會計分錄
老師,這個是不是可以這么說,就是比如哈,我賣出商品我也確認收入并開了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),如果這時候我和買家商量好走私戶轉(zhuǎn)賬的話(比如剛好5萬),那我實際上已經(jīng)收到了這筆款項(5萬),但是呢我作為銷售方我的賬上依然掛著應(yīng)收賬款這筆業(yè)務(wù)(5萬),那么過了半年我會計將這筆5萬的業(yè)務(wù)給做了壞賬處理,等到過了1年之后是不是就能完全確認為損失作為專項申報從而少繳納企業(yè)所得稅啊?那這樣作為銷售方是不是我就得了便宜呢
我想咨詢下,就是電子稅務(wù)局報稅企業(yè)業(yè)務(wù)登陸有刷臉有證書有手機有非居民登陸等多種,是不是我們作為會計的不想把自己的身份證號和自己的信息填入辦稅人員那一欄,用法人自己的信息填入辦稅人員信息可以嗎?主要想規(guī)避風(fēng)險,是不是不可以呀,我自己試了一下,就登陸的時候這一關(guān)就過不了,如果用法人的手機號登陸,每次都要找他要驗證碼好煩,刷臉登陸又要每次讓法人掃微信,是不是就一定要辦稅人員我們自己信息填入呀,不想這樣。我想給這家公司報稅可以,但是辦稅人員不要填我有什么辦法嗎,而且進入電子稅務(wù)局報稅的時候有一欄需要填寫報稅人員,就一定是要填我們自己嗎,好煩,能不能不要這樣,我每次都要接到稅務(wù)局的電話,而且有風(fēng)險就是辦稅人員的事
民間非營利組織會計制度:購買了打印機配件550元“打印機定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時,視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認繳制未實繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實收資本這塊還需要交稅嗎