企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
你好,請問企業(yè)所得稅怎么算?
你好 請問小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么計算呢
你好,請問小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額300萬,企業(yè)所得稅怎么計算,應(yīng)繳納多少稅款
老師你好,請問企業(yè)所得稅季報這個減免所得稅額怎么計算?
你好,請問現(xiàn)在小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅怎么算?
自己賬號之間轉(zhuǎn)款,一個轉(zhuǎn)出了,但另外一個下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費(fèi)用,但是會影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,但會影響所得稅費(fèi)用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽(yù),那他倆會帶來的影響僅僅是暫時性差異么?如果此題讓求所得稅費(fèi)用和遞延所得稅,他倆會影響到么
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
建筑行業(yè),項(xiàng)目上開票30萬,怎么計算企業(yè)所得稅報
所得稅你要考慮成本,費(fèi)用,有利潤的才交,虧損不交
是按季度利潤報表凈利潤繳稅嗎
對的,你的理解是正確的
利率是多少啊?
所得稅的基礎(chǔ)利率25%的
若按凈利潤怎么算啊
一般按照這個 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損