取得進(jìn)項(xiàng)是普通發(fā)票?不是農(nóng)產(chǎn)品吧,那不能抵扣,取得專票才可以抵扣
增值稅一般納稅人銷售貨物取得的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?
一般納稅人銷售貨物,開的增值稅普通發(fā)票,購買貨物的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣普票稅款嗎?
一般納稅人,買貨物取得普通發(fā)票,可以抵扣普通發(fā)票上的稅額嗎,要填入增值稅附表二嗎
請問1個點(diǎn)的貨物進(jìn)項(xiàng)增值稅普通發(fā)票可以用來抵扣嗎?一般納稅人
購進(jìn)貨物有取得增值稅專用發(fā)票,銷售貨物開出去的是普通發(fā)票,這樣能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
個人墊付,開票給個人可以報銷嗎
不是,銷售給個人,零售取得的普通發(fā)票
是銷項(xiàng)稅,需要價稅分離,算出來銷項(xiàng)稅,13%可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
可以的,這個是可以的,
為什么呢?普通發(fā)票不是1+3%的稅率嗎?
是,可以抵扣,你這個采購專票,可以抵扣銷項(xiàng)稅額普通發(fā)票,你普通發(fā)票也是13% ,取得專票可以用于抵扣,不是簡易計(jì)稅和免稅就可以抵扣