你好,如果款項沒有支付,是這樣做分錄的
老師,計提快遞費,是借:管理費用,貸:其他應付款嗎
老師,我是幼兒園,我們每年要給總園交管理費,我每月計提管理費時借管理費用 貸其他應付款。在付款時,借其他應付款 貸銀行存款。這樣對嗎
老師好 客戶提前支付的快遞費 給我們 我們先借 銀行存款 貸 其他應收款 ,等到我們再支付給快遞公司的 時間 借 其他應收 貸銀行存款 是這樣嗎
買的辦公用品/付的車費快遞費等 ,就 借:管理費用-辦公費/差旅費/快遞費,貸:其他應收款,啊對?
老師,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
其他應收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請問如何做賬?如何在稅務局申報?是改三年前的財務報表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個業(yè)務的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進電子稅務局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應收票據(jù)嗎?
老師,那如果當月的費用下個月支付的,是不是都是需要當月計提呢?
你好,是的,按權責發(fā)生制要求是需要當月計提的
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)是怎么取的呢?跟利潤表有什么勾稽關系
你好,取數(shù)公式也體現(xiàn)的勾稽關系: 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計