您好 銷售方復(fù)印記賬聯(lián)給您 蓋單位財(cái)務(wù)專用章 然后入賬
去年的發(fā)票認(rèn)證了但是沒(méi)有入賬,發(fā)票抵扣聯(lián)在,記賬聯(lián)丟失了,這個(gè)要怎么入賬呢?
老師,現(xiàn)在發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)丟失了要怎么處理呢
專用發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失了但是還沒(méi)有抵扣入賬的,怎么處理?
老師,購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)都丟失了怎么處理,我只知道丟失了抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)的處理方法,丟失抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)呢?
老師,我這里有3張專票,抵扣聯(lián)還有記賬聯(lián)都丟失了,重開(kāi)之后,之前丟失的直接作廢了,這個(gè)怎么處理呢,還沒(méi)有收到抵扣聯(lián)還有記賬聯(lián)我就給作廢了,現(xiàn)在記賬聯(lián)還有抵扣聯(lián)丟了,回不來(lái)了,但是我給作廢了,怎么辦呢
老師好,工資開(kāi)服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過(guò)出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說(shuō),要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒(méi)有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
我這邊直接復(fù)印抵扣聯(lián)不可以入賬嗎?
對(duì)的 要對(duì)方給您復(fù)印 要蓋章
要登遺失聲明嗎?
現(xiàn)在不需要登遺失聲明
好的,謝謝。那這是去年的發(fā)票 入賬怎么入賬呢?是按正常分錄嗎?
已經(jīng)過(guò)了匯算清繳 不想更正去年的匯算清繳申報(bào)表的話 就按今年的正常分錄入賬
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
老師,還有一張去年的發(fā)票,認(rèn)證了,但是沒(méi)收到發(fā)票,系對(duì)方多開(kāi)的,去年沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在需要怎么處理呢?
那現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
不需要做賬務(wù)處理嗎?
您當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)有么有寫分錄?
沒(méi)有寫,但是認(rèn)證用來(lái)退稅了
沒(méi)有寫的話 那現(xiàn)在對(duì)于也不寫 只做申報(bào)處理
好的 謝謝老師
不用謝 祝您工作順利 生活愉快