是的呀,你這里就是選B就可以了。
我申請了微粒,申請也通過了四萬元得交百分之五的印花稅,交完印花稅才能提現(xiàn)錢,說連交百分之五的印花稅都回來這是真的嗎?不交已簽訂合同了會怎么樣?現(xiàn)在不知道怎么辦了
我申請了微粒,申請也通過了四萬元得交百分之五的印花稅,交完印花稅才能提現(xiàn)錢,說連交百分之五的印花稅都回來這是真的嗎?不交已簽訂合同了會怎么樣?現(xiàn)在不知道怎么辦了
請教老師這一題印花稅的計算,我老是想不通,難道不是4000萬×萬分之三+600萬×萬分之五嗎?答案上沒有,不知道我錯在哪了
老師我想問下現(xiàn)在印花稅是不是出新規(guī)定了,我租別人寫字樓十萬一個月這個是不是要繳納千分之一的印花稅,有文件嗎
老師,這80萬不用在1600里減去嗎,它在這題目是無用條件?然后劃線部分看不懂,我是用1600-(500-300)-(-50),其實這題目我不知道為什么要考慮所得稅,是看答案后加上去的,然后也不知道自己為什么錯
審計出報告,財務報表的很多數(shù)據(jù)跟提供給他的不一致,也就是他調財務報表了,我們該給他要什么證明他調過
租用的土地耕地開墾費計入哪個科目
老師,請問以公司名義向政府申請員工宿舍怎么弄呢?
你好,請問一般納稅人開普票和開專票給客戶有什么區(qū)別
麻煩發(fā)個固定資產(chǎn)折舊表
高新復審找審計出三年審計報告,對方修改了很多項目,我們需要給他要什么東西
老師請教下我們處理銅渣、銅塊給收購方,收購方是一般納稅人,我們開出專票13%,還是要繳納13%的銷售稅金嗎?
高新復審,找了審計出22-24這三年審計報告,其中23年的報告,利潤表的研發(fā)費用多了1000,而這1000在科目余額表4301010代碼研發(fā)支出費用化支出有記錄,但是結轉到其他管理費用里了,這個沒問題嗎,一定要修改嗎
請問在進行EVA調整時對重組損失的調整在稅后經(jīng)營利潤方面的調整是不是加回重組損失中未被攤銷的剩余價值,對占用資本總額的調整是不是如果是本年發(fā)生就在本年直接將重組損失全部計入占用資本總額,而在下一年度開始進行攤銷,但是如果假設攤銷5年,于2020年產(chǎn)生重組損失,那么2021.2022.2023.2024不是只攤銷了四次嗎?
老師,包工包料的裝修,開建筑服務-裝修服務可以嗎
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怎么算的
四千萬乘以萬分之五,兩萬,六百萬乘以萬分之五,零點三,所以說是2.3萬。
四千萬不是乘以萬分之三嗎
房子是按照萬分之五呀,這個是產(chǎn)權轉讓。