你好,同學(xué)。一般納稅人增值稅的計(jì)算方法是拿銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅。銷項(xiàng)稅等于銷售額乘以稅率
找別人公司幫忙發(fā)發(fā)票。別人收我6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)的錢是拿不含稅價(jià)格算還是含稅價(jià)格算
增值稅不是拿增加的錢算嗎,為啥這里頭拿價(jià)格算
為啥這里面拿價(jià)格乘稅率算增值稅呀,這樣對(duì)嗎。
老師,第一個(gè)題,為啥算資本溢價(jià),要把增值稅加上呢,不是只算購入價(jià)嗎
為什么進(jìn)口的高檔香水精要用關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅?消費(fèi)稅再算增值稅?這里為什么要加消費(fèi)稅后算增值稅,而不是直接算增值稅?為什么要加消費(fèi)稅?
老師好,我們是小規(guī)模公司,請(qǐng)問一下小規(guī)模公司開票:1,增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄,和2當(dāng)季度開票超過30萬,增值稅交稅的會(huì)計(jì)分錄?
一張報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)品名 但是其中一個(gè)取得專用發(fā)票 另一個(gè)取得普通發(fā)票 那我申請(qǐng)退稅的時(shí)候該怎么操作啊
公司有兩次應(yīng)付賬款,合計(jì)10萬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷吊銷,我接上這個(gè)公司就掛賬,已經(jīng)五六年了,可以不處理嗎?當(dāng)時(shí)上一個(gè)人走的時(shí)候就說不是我經(jīng)手的就別動(dòng),所以這幾年就一直掛著呢
老師,合伙企業(yè),其中一個(gè)合伙人借了20萬,這個(gè)如果年底不還,把這20萬并入到季度營業(yè)收入里一起上個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎?還是單獨(dú)上個(gè)人所得稅呢?
老師,請(qǐng)教下,公司有一筆銀行貸款,當(dāng)時(shí)說是貸一年,做賬入到短期借款里了,結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬調(diào)賬,分錄怎么做
老師,我公司采購了一批自用燈泡,怎么入賬,入賬科目怎么寫
您好老師,麻煩問下21-24年企業(yè)所得稅稅率100以下、100-300、300以上
計(jì)算成本差異率不是應(yīng)該:期初差異+本月購入差異/期初計(jì)劃成本+本月購入成本嗎?此題為什么還要減掉發(fā)出的?
老師,未確認(rèn)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入待認(rèn)證還是待抵扣?
老師好~咨詢下,公司為一般納稅人,財(cái)務(wù)制度:企業(yè)會(huì)計(jì)制度。公司二季度財(cái)務(wù)申報(bào),本期金額是1-6數(shù)據(jù),上期是1-6數(shù)據(jù)。還是本期/上期都為:4-6數(shù)據(jù)?
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增值稅應(yīng)該是價(jià)格增加的錢乘稅率呀
你說的那個(gè)是應(yīng)納稅稅額
而且跟我問的有啥關(guān)系
例題中也沒有原來的價(jià)格,所以價(jià)格增加的也是1000元,增值稅是用1000*13%=130
價(jià)格1000呀老師,1000也不是增加的錢
沒有原來的價(jià)格,只有個(gè)1000的價(jià)格,增值稅就應(yīng)該是1000*13%。如果有原先這批商品購進(jìn)產(chǎn)生的稅額,符合可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的條件,可以從130的增值稅額中扣減
1000是原價(jià)呀老師
那你現(xiàn)在的價(jià)格是多少
沒有,就1000原價(jià)
是的呀。沒有就按這1000算。你如果有其他進(jìn)項(xiàng),可以抵減
這1000乘個(gè)增值稅率就算是增值稅了是
是的。沒有其他價(jià)格就是這樣算了
下面的也是這樣
這個(gè)主要是講解什么是價(jià)外稅,什么是價(jià)內(nèi)稅
下面的1000乘百分之十三也是這樣
是的,這兩個(gè)是一樣的。上面那個(gè)是不征收消費(fèi)稅的產(chǎn)品,下面那個(gè)是征收消費(fèi)稅的產(chǎn)品