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老師好,給采購的備用金報銷時分錄 借 管理費用—辦公用品 貸 備用金—某某人 還是借 管理費用—辦公用品 貸 其他應收款—某某人用哪個才是正確的

2020-08-16 07:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-16 07:38

都可以,你單獨設置備用金科目就是前面,沒有設置就是后面的

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快賬用戶3884 追問 2020-08-16 10:43

老師好,公司給員工宿舍買的床單張床跟床墊金額在1300左右,但是量20張左右。這個可以入固定資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 12:41

這個金額不大 還是直接做費用比較好,你要是做固定資產(chǎn) 這個對應折舊是5年,一年都沒有多少了,建議直接做費用 借管理費用 福利費,貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬 福利費, 貸庫存現(xiàn)金

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快賬用戶3884 追問 2020-08-16 16:44

老師,公司給員工宿舍不止買床還有其他家具,衣柜跟辦公桌之類的總金額和在一起有7~8萬左右。這個都做費用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 17:04

單價不超過5000元可以直接做費用不做固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2020-08-16 17:04

你做固定資產(chǎn)話折舊做借管理費用貸應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸累計折舊

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都可以,你單獨設置備用金科目就是前面,沒有設置就是后面的
2020-08-16
同學您好,你好,可以的, 沒問題
2023-05-24
你好,200元還要付給他的,貸庫存現(xiàn)金或銀行存款
2020-10-06
同學,你好 可以這么寫
2021-06-20
你好管理費用第一個是福利費的嗎
2023-04-22
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