第一個(gè)房屋有買價(jià)和增值稅額,可以直接拿來用 機(jī)票因?yàn)槭请娮涌推毙谐虇危皇窃鲋刀悓S冒l(fā)票,所以題目不會(huì)告訴你稅額,需要自己算的,價(jià)款和燃油附加可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,民航發(fā)展基金不能抵扣
計(jì)算完進(jìn)項(xiàng)稅 計(jì)算其他科目 有的時(shí)候是用減法才能算出來 有的題目有就可以直接寫 這是為什么? 具體計(jì)算的時(shí)候怎么區(qū)分這兩種情況?
老師好,我看有些題目計(jì)算消費(fèi)稅的時(shí)候是需要(1-相應(yīng)的稅率),有些直接乘以消費(fèi)稅稅率就可以了,這是為什么啊 不理解
老師,您好,題目中研發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù),用于生產(chǎn)制造新產(chǎn)品,有時(shí)候計(jì)入的科目是生產(chǎn)成本,有時(shí)候計(jì)入的科目是制造費(fèi)用,想問一下,做題的時(shí)候,怎么去區(qū)分計(jì)入制造費(fèi)用還是生產(chǎn)成本呢? 是不是這樣的:題目給出的是領(lǐng)用原材料,相關(guān)人員工資等具體項(xiàng)目的費(fèi)用,就計(jì)入制造費(fèi)用,如果給出的是整體的無形資產(chǎn)的入賬價(jià)值,計(jì)算攤銷額,就計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師請(qǐng)問補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,制造業(yè)的出口發(fā)票是免稅還是0%?
公司報(bào)銷地磅安裝費(fèi),查賬之前付過一筆安裝費(fèi),因?yàn)榻?jīng)理安排報(bào)銷的,有疑問可以問經(jīng)理嗎?
股東多打進(jìn)公司的投資款退回,寫退款可以嗎
老師,我們公司的車賣掉了,保險(xiǎn)公司紅沖了去年的增值稅專票,重新開的發(fā)票,然后還退回到公司賬戶一部分保險(xiǎn)費(fèi),這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢?
就是出來的報(bào)表申報(bào)過不去
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶,開票抬頭也是個(gè)人,對(duì)方不愿意簽合同,不愿意幫開票,同意月結(jié),我支付給貨款,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),或者稅法是否合理
老師,我們酒店公司需要健康證,這個(gè)辦健康證的人必須是自己的員工嗎?
老師!工商減資流程是什么
對(duì),這個(gè)季度補(bǔ)開發(fā)票,但是得更正原來的申報(bào)表,并且需要把無票收入的稅款補(bǔ)交了
可第二個(gè)題目里也說增值稅額了呀
圖片的前兩行哪里提到增值稅額了?
這個(gè)題是 也是要減的~
像航空的這個(gè)是要自己算的 剩下這兩個(gè)題目里有增值稅額的怎么判斷是直接用還是需計(jì)算下
您好,因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品是特殊抵扣的,雖然從小規(guī)模處采購,但是可以按照9%計(jì)算抵扣的,所以這道題就是考你怎么計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品抵扣的
是不是小規(guī)模納稅人和未取得增值稅扣稅憑證的需要計(jì)算
農(nóng)產(chǎn)品是比較特殊的 旅客運(yùn)輸服務(wù)是計(jì)算抵扣的,但若取得的是電子發(fā)票,就直接按電子發(fā)票上的稅額來抵扣 若取得的是普通發(fā)票,則沒有進(jìn)項(xiàng)稅 若取得的是專用發(fā)票,直接拿票面上的稅額來抵扣 小規(guī)?,F(xiàn)在也可以自開專票了,所以如果題目與時(shí)俱進(jìn)額話,小規(guī)模也是會(huì)出專用發(fā)票的,這樣就是直接找稅額 未取得增值稅扣稅憑證的就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啦
把這幾個(gè)計(jì)算扣稅記住 其他就看有沒有取得專票嗎
是的,差不多就是這些了
老師這個(gè)懂了 出口退稅的時(shí)候 實(shí)行免抵退的企業(yè) 退的是與內(nèi)銷產(chǎn)品相比的吧 這兒說的是出口產(chǎn)品自身的進(jìn)項(xiàng)稅額吧
第一個(gè)是說有內(nèi)銷和外銷兩種的企業(yè),內(nèi)銷的應(yīng)納稅額是要交的稅,出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵的,前者低于后者的時(shí)候,那就是退稅 第二個(gè)是說對(duì)有些產(chǎn)品征稅率和退稅率有差別的,例如征稅率是16%,退稅率是13%,進(jìn)項(xiàng)多的3%是不允許抵扣