那就先掛往來(lái),確定什么錢(qián)了再做賬
老師 我們公司是開(kāi)發(fā)商公司 然后合作了一家中介公司幫我們賣(mài)房 今天排號(hào) 中介公司收了客戶每人兩萬(wàn) 我們公司收客戶的一萬(wàn) 中介公司的這兩萬(wàn)也不是認(rèn)籌金 也不是定金 這兩萬(wàn)怎么做賬呢
老師 我們公司是開(kāi)發(fā)商公司 然后合作了一家中介公司幫我們賣(mài)房 今天排號(hào) 中介公司收了客戶每人兩萬(wàn) 我們公司收客戶的一萬(wàn) 中介公司的這兩萬(wàn)也不是認(rèn)籌金 也不是定金 這兩萬(wàn)怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)一下 老師 我們公司是開(kāi)發(fā)商公司 然后合作了一家中介公司幫我們賣(mài)房 今天排號(hào) 中介公司收了客戶每人兩萬(wàn) 我們公司收客戶的一萬(wàn) 中介公司的這兩萬(wàn)也不是認(rèn)籌金 也不是定金 這兩萬(wàn)怎么做賬呢
我公司是房地產(chǎn)代理服務(wù)公司,現(xiàn)在幫其他中介刷卡,就是賣(mài)一套通過(guò)個(gè)人刷卡到我們公戶2萬(wàn),里面只有一千是屬于我們中介費(fèi),另外1.9萬(wàn)屬于第三方中介公司,公戶支付給公司,對(duì)方也開(kāi)票過(guò)來(lái),現(xiàn)在我們收到的兩萬(wàn)客戶不需要發(fā)票,公司想把這兩萬(wàn)開(kāi)給我們另外一家自己的公司(沒(méi)有關(guān)聯(lián)的公司)來(lái)平數(shù),這樣可以嗎?
你好,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月作為中介公司開(kāi)票給總公司且收了現(xiàn)金(傭金),然后繳款到我們自己公司賬戶了,但是發(fā)現(xiàn)這筆錢(qián)錯(cuò)了,不是給我們這家中介公司的,我們從我們公司賬戶退款給總公司,且發(fā)票在本月作廢了。這次賬戶要怎么做?
公司處置車(chē)輛,固定資產(chǎn)清理,開(kāi)票的時(shí)候貸方是固定資產(chǎn)清理,而不是收入,那么增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表是不是就不一致了?這樣有沒(méi)有關(guān)系
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款銷(xiāo)售額是開(kāi)票金額嗎
本月無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?
老師,客戶退了一部分貨。我們票在23年就開(kāi)完了,退回來(lái)的單價(jià)也比以前是低。票可以紅沖一部分嗎?單價(jià)是不是不可以改動(dòng)?
這種手工賬的各種賬本,一本是不是從一月份一直用到12月份,把頁(yè)數(shù)用完為止,沒(méi)有了,又重新拿一本新的出來(lái)用?
老師,6年前開(kāi)的發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結(jié)算金額比開(kāi)發(fā)票的金額小,甲方要求我們紅沖之前的發(fā)票,再重新開(kāi)張正數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎?我能紅沖前幾年的發(fā)票嗎?
有個(gè)人的工資不發(fā)放了,社保怎么記
老師,給我們安裝窗戶的個(gè)人,去稅局代開(kāi)發(fā)票,發(fā)票上備注要我們代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)代扣在個(gè)稅哪填報(bào)?
老師,假如本月工資6000 個(gè)稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)。
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